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老師好!我們公司6月開(kāi)始購(gòu)買會(huì)計(jì)軟件記賬,如果我想要2024年數(shù)據(jù)全部在系統(tǒng)顯示,補(bǔ)錄1-5月份記賬憑證,針對(duì)3月份已提交的財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)整

2024-06-29 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-29 13:52

你好,你準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做?從一月份然后你現(xiàn)在已經(jīng)做了三月份是這意思嗎?

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快賬用戶9871 追問(wèn) 2024-06-29 14:31

是代賬公司那邊已經(jīng)做到5月份了,我從6月份轉(zhuǎn)回來(lái)自己做

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:34

那你從1月份開(kāi)始建賬,1月份到5月份的自己錄入。

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:34

或者是你問(wèn)一下你軟件售后自己能導(dǎo)入吧。

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快賬用戶9871 追問(wèn) 2024-06-29 14:34

我是想要把2024的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄到我現(xiàn)在系統(tǒng),應(yīng)該怎么操作?3月份代賬公司那邊出了財(cái)務(wù)報(bào)表的,如果直接從6月份開(kāi)始記賬,是不是把5月份科目余額填到6月份的期初余額就可以了

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:35

那你從1月份開(kāi)始建賬,1月份到5月份的自己錄入。

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快賬用戶9871 追問(wèn) 2024-06-29 14:39

我發(fā)現(xiàn)3月份以后的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票代賬公司那邊沒(méi)做帳,5月份之前的會(huì)計(jì)憑證她已經(jīng)給我裝訂好了,我可以按照他那邊記賬憑證不錄1-5月,未記賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接記到6月可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:43

可以的 可以這么做的

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快賬用戶9871 追問(wèn) 2024-06-29 14:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-29 15:09

不用客氣,工作愉快。

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你好,你準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做?從一月份然后你現(xiàn)在已經(jīng)做了三月份是這意思嗎?
2024-06-29
一般來(lái)說(shuō),固定資產(chǎn)本月入賬,下月計(jì)提折舊,那么本月就有記賬憑證。
2021-09-25
你好,之前的原始憑證有嗎?你可以根據(jù)之前的原始憑證,把他做的不完整的或者做錯(cuò)的調(diào)整一下。
2024-01-10
您好,是的,您補(bǔ)做帳的話,是的,是根據(jù)每月整理好的單據(jù)開(kāi)始補(bǔ)填制記賬憑證-記賬,出報(bào)表,現(xiàn)在有一個(gè)麻煩的地方是您的期初余額的確定,您不是新辦企業(yè),是屬于中途建賬,那就需要錄入您建賬之前的期初余額
2019-06-25
同學(xué)你好,1、匯算清繳(一般都是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票以及收到發(fā)票的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),稅務(wù)局不會(huì)分實(shí)際是上月的數(shù)據(jù),還是本月的數(shù)據(jù)),所以提交的報(bào)表數(shù)據(jù)不需要調(diào)整,2、一般匯算清繳的報(bào)表填報(bào),(你在進(jìn)入?yún)R算清繳的頁(yè)面后,它會(huì)提示你有那些附表是一定要填寫(xiě)的,像這種信息服務(wù)的,一般是一個(gè)主表,成本表,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減表,固定資產(chǎn)的增加、折舊表,稅收優(yōu)惠表,當(dāng)然如果是小型微利企業(yè)還有個(gè)小微稅收優(yōu)惠表,)這些都是常規(guī)基本表,在填寫(xiě)時(shí),都是根據(jù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)去如實(shí)填寫(xiě)就好;
2021-04-26
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