你好,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金需要出一個(gè)委托書,委托個(gè)人付款。
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師,還是剛剛那個(gè)問題沒有問完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費(fèi)用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費(fèi)用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進(jìn)去嗎?因?yàn)樵O(shè)立的時(shí)候是三個(gè)朋友,法人是其中一個(gè),沒有實(shí)收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費(fèi)用都是我老板墊的。現(xiàn)在談好那兩個(gè)人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價(jià)款會(huì)和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補(bǔ)去年費(fèi)用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個(gè)工程,這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬,后來又需要支付費(fèi)用,股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請(qǐng)問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
借庫存商品,貸其他應(yīng)付款。 你們單位出委托書,委托個(gè)人付款,然后三方蓋章簽字。
三方的意思是對(duì)面收款的公司也需要蓋章嗎?那賬是①借:其他應(yīng)付款-名字 30 貸:應(yīng)付賬款-公司,這樣嗎?然后附上公司的委托書 第二個(gè)也是跟上個(gè)是一樣對(duì)吧 那之前做的賬怎么處理?之前的賬是通過庫存現(xiàn)金做到其他應(yīng)收應(yīng)付款里了,還做了季度報(bào),不管它直接沖銷嗎?還是?
對(duì)的是的,對(duì)方公司也需要蓋章, 借預(yù)付賬款,對(duì)方公司貸其他應(yīng)付款。股東 之前的紅沖就可以
什么預(yù)付賬款?我們是收到貨了才給的款項(xiàng)呢
你好,個(gè)人打款到對(duì)方公司借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)付款。 貨物到了借庫存商品貸預(yù)付賬款。這樣做不行嗎?你不需要體現(xiàn)出你和對(duì)方企業(yè)的往來 不要體現(xiàn)的借庫存商品貸其的應(yīng)付款。個(gè)人。
您好老師,是這樣的,之前到貨已經(jīng)做成了借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)該如何調(diào)整呢
借應(yīng)付賬款公司 貸其他應(yīng)付款、個(gè)人。
可以這樣做嗎可以就行
可以,別忘了出委托書就行