你好!不是,收入低于12萬(wàn),或者補(bǔ)稅不超過(guò)400,又不用退稅的,可以不做
你好,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月都申報(bào)個(gè)人所得稅的企業(yè),是不是不用年度匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人所得稅的申報(bào),如果都在5000以下標(biāo)準(zhǔn)的人員需要申報(bào)嗎?年度個(gè)稅匯算清繳要申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)企業(yè)所得稅每季度預(yù)繳不用申報(bào),只是年度匯算清繳一次性申報(bào)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月個(gè)人所得稅都是零申報(bào) 但是每個(gè)月都實(shí)發(fā)工資了 可以到年底匯算清繳總的合計(jì)起來(lái)寫(xiě)申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅年度匯算清繳,每個(gè)人都要申報(bào)嗎?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
2023年收入合計(jì)低于12萬(wàn)的,在今年6月30號(hào)之前就不用申報(bào)個(gè)人所得稅年度匯算清繳,對(duì)嗎?
你好!可以不用做,但是要登錄進(jìn)去才能知道 有時(shí)候自己覺(jué)得肯定沒(méi)有,但是有別的單位給自己報(bào)了
有的人說(shuō),即使不交稅,沒(méi)有達(dá)到規(guī)定申報(bào)的要求,個(gè)人所得稅年度匯算清繳也要進(jìn)行零申報(bào)?
你好!有的稅務(wù)局要求,但是按稅法規(guī)定是沒(méi)有的。
不進(jìn)行申報(bào)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題,對(duì)嗎?
你好!你如果確定符合條件,可以不用申報(bào)。
好的,謝謝老師!
您好!不用客氣的了