你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,這種會(huì)被認(rèn)為單位在隱瞞收入,有查賬的風(fēng)險(xiǎn),最好修改。
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司科目余額表中主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以的嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)茶油企業(yè),在申報(bào)年報(bào)時(shí),營業(yè)收入628萬,營業(yè)成本639萬,成本大于收入,由于去年半價(jià)處理了161噸油。導(dǎo)致成本大于收入了。這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我請(qǐng)教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報(bào)表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時(shí)候,成本比收入高,有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,提示稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是少確認(rèn)收入,但事實(shí)上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報(bào),有會(huì)有問題嗎?
老師,酒店一年?duì)I業(yè)利潤負(fù)一百多萬,匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)提示:申報(bào)的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,但實(shí)際數(shù)據(jù)就是虧損了這么多。這樣可以申報(bào)嗎?
老師,您好!填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)顯示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是企業(yè)申報(bào)營業(yè)收入小于營業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)提示,需要去修改嗎
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤唬暾?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
那怎么辦,留些成本票放到收入多那個(gè)月再入嗎?
是的,對(duì)的,你也可以差額的那一部分放到管理費(fèi)用呀。
每月都要付的生產(chǎn)部門工資可以調(diào)點(diǎn)去管理費(fèi)用嗎?
你好,你有一部分收入沒有做,還是實(shí)際就是賠錢的?
收入全做了,但是體檢公司,醫(yī)生技術(shù)人員工資高,折舊也是醫(yī)療設(shè)備入了主營成本,上半年是淡季,這種情況怎么調(diào)?
好,那就放一部分管理費(fèi)用。