你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)如果有盈利的,需要計(jì)提盈余公積分紅。
一般人,年終結(jié)賬,除了根據(jù)盈虧結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)中,還有什么年終結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要做?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目余額是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么做分錄?
老師,2022年末有一部分本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目是年底才做嗎?一般月底都要做什么科目結(jié)轉(zhuǎn)呢?
年末怎么結(jié)賬 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎? 本年利潤(rùn) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師:年末應(yīng)該怎么結(jié)賬呀? 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎? 本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)? 應(yīng)該做什么憑證? 2022年年末 2023年 都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證一財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證一期末財(cái)務(wù)主管編制期末匯總表一共享會(huì)計(jì)登記日記賬。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)一××:財(cái)務(wù)主管審核無(wú)誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財(cái)務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時(shí),財(cái)務(wù)主管要及時(shí)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)得到及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會(huì)計(jì)一××:審核業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬憑證無(wú)誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會(huì)計(jì)一××:根據(jù)付款申請(qǐng)單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財(cái)務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對(duì)嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫(kù)和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫(kù)時(shí)候匯率是7,外幣10歐元。支付時(shí)候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購(gòu)買(mǎi)空調(diào)分錄怎么寫(xiě)?
單位買(mǎi)的床分錄怎么寫(xiě)?折舊怎么寫(xiě)?老板午休的
財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、共享會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個(gè)
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷(xiāo)售給個(gè)人末開(kāi)票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司(把銷(xiāo)售給個(gè)人的一部分收入開(kāi)給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬(wàn)) 3.公司沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),又有好些從個(gè)體戶買(mǎi)入材料沒(méi)發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因?yàn)楹眯╀N(xiāo)售給個(gè)人的沒(méi)開(kāi)票,銷(xiāo)售成本也沒(méi)法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬(wàn)的,欠老板娘個(gè)人3000多萬(wàn), 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問(wèn)我怎么做? 如果成立個(gè)體工商戶,把這些沒(méi)材料發(fā)票的和銷(xiāo)售給個(gè)人的都放入個(gè)體戶可不可行?個(gè)體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫(kù)存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯(cuò)誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬(wàn),原來(lái)的資產(chǎn)是5萬(wàn)),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款5萬(wàn)。但是做的這筆分錄就沒(méi)有依據(jù)沒(méi)有原始憑證了。然后25年沖銷(xiāo)掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)老師課件是不是講錯(cuò)了 資產(chǎn)負(fù)債表是有預(yù)付款項(xiàng)這四個(gè)字,沒(méi)有預(yù)付賬款
你結(jié)賬了之后,接著做就可以的。沒(méi)有做的話,現(xiàn)在做補(bǔ)上。
每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)損益了 ?就是本年利潤(rùn)有借方余額 ,本年利潤(rùn)不平,我用不用把22年的賬返回去呀??
你好,不用反結(jié)賬,當(dāng)年跨年是一樣做的,這個(gè)不影響你的報(bào)表。
23年補(bǔ) 摘要寫(xiě)什么呀
補(bǔ)2022年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 補(bǔ)2023年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
本年利潤(rùn)借方余額30的話 要做憑證:借:本年利潤(rùn) 紅字30 貸利潤(rùn)分配紅字30 是這樣嗎?
你好對(duì)的 是這么做的