借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
老師,政府會(huì)計(jì)里,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月就計(jì)提折舊嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提折舊,那當(dāng)月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的固定資產(chǎn),折舊還計(jì)提嗎?
下列有關(guān)政府單位固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的表述中,正確的有(多選老師,感謝)a.一般應(yīng)當(dāng)按月對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊b.當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月開(kāi)始計(jì)提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月不再計(jì)提折舊c.提足折舊后,無(wú)論能否繼續(xù)適用,均不再計(jì)提折舊d.以名義金額計(jì)量的固定資產(chǎn)不應(yīng)計(jì)提折舊
固定資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊的分錄是
購(gòu)固定資產(chǎn)當(dāng)月的會(huì)計(jì)分錄怎么做?下月計(jì)提折舊的分錄怎么做?
你好,我們合同上有單獨(dú)列出內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)這一項(xiàng),成交方式是FOB,怎么報(bào)關(guān)
將自產(chǎn)或外購(gòu)貨物贈(zèng)送他人如何做分錄
金色學(xué)堂中老年鋼琴中級(jí)用的是哪一本教材?
購(gòu)買(mǎi)車(chē)間員工食堂飯卡,計(jì)什么科目
怎么知道真假工商注冊(cè)
老師,咨詢(xún)下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過(guò)掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過(guò)微信掃描但是微信上沒(méi)有錢(qián),用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
外購(gòu)貨物用于集體福利: 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。和計(jì)提對(duì)應(yīng)已借貸相平 個(gè)稅:又并入工資代扣代繳個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。 兩次借方會(huì)引起借貸不平嗎? 兩次借方會(huì)引起借貸不平
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒(méi)時(shí)間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無(wú)票收入,無(wú)票成本,我覺(jué)得這種太考驗(yàn)人的專(zhuān)業(yè)性了,我剛好又是一個(gè)小白,前幾年做過(guò)稅務(wù)會(huì)計(jì),但是也過(guò)了幾年時(shí)間了,我的簡(jiǎn)歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
那折舊呢
那個(gè)就是折舊的分錄哈
固定資產(chǎn)卡片原值是不是就是價(jià)稅合計(jì)的金額
抵扣了 還是用不含稅的金額作為原值
你抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是不含稅金額