您好,實(shí)發(fā)是對(duì)的,就是我們工資表里給他的工資做少了,把這個(gè)(扣少)補(bǔ)上,賬就對(duì)了
老師!上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)間,扣一個(gè)員工個(gè)稅扣了615.85元,填申報(bào)表的時(shí)候只需要交615.84。相差1分錢(qián),是下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候少扣她個(gè)稅1分,還是補(bǔ)1分錢(qián)工資,一回事對(duì)吧反正想補(bǔ)平了就好,最好是下個(gè)月比如她需交200.01元個(gè)稅,我在工資表里扣200。這樣子
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
老師我們給員工暫扣了三個(gè)月社保,后來(lái)沒(méi)給交,他基本工資2500報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我給他按的2500,但實(shí)際發(fā)他手里的是扣除社保后的錢(qián),上個(gè)月把扣的三個(gè)月的社保錢(qián)返給他了,導(dǎo)致他的個(gè)稅我多給報(bào)了三個(gè)月的社保錢(qián)數(shù),怎么辦呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下 就是我們公司上個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 一個(gè)員工的個(gè)人承擔(dān)的社保沒(méi)扣 然后這個(gè)月做工資的時(shí)候給扣出來(lái)了 在其他扣款里面 那我做分錄的時(shí)候這筆七百塊錢(qián)的借方我應(yīng)該是要這么做啊
老師,我在發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工兩毛錢(qián),當(dāng)時(shí)沒(méi)想那么多,然后為了方便就多扣了兩毛錢(qián),第二個(gè)月呢又給員工少扣了一毛錢(qián),都是取整數(shù),現(xiàn)在賬上掛著不平,怎么調(diào)整?
老師 待處理財(cái)產(chǎn)損益最后進(jìn)那個(gè)科目呀
6500本金,利息從24年6月10日算起,按銀行最高,截止今日利息多少
老師 你好 小規(guī)模可以不用沒(méi)月都結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
老師,A公司的貸款,打給B公司,然后B公司轉(zhuǎn)給私人取出來(lái),什么理由合適?
老師,進(jìn)項(xiàng)留抵多可以退嗎
老板墊付給供應(yīng)商,供應(yīng)商轉(zhuǎn)回公司賬戶現(xiàn)金,公司賬戶現(xiàn)金轉(zhuǎn)回給老板,這科目怎么做,到最后這筆錢(qián)沒(méi)付相于走賬
外銷發(fā)票額度不夠了,提供什么材料?調(diào)整額度?
季度所得稅報(bào)表更正,應(yīng)該先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是應(yīng)該更,先更正所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
宣告分派現(xiàn)金股利400對(duì)損益為什么沒(méi)有影響
老師,租賃,租期十年,承租方在租賃期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年攤銷嘛?
老師那就是我原來(lái)做賬是借其他應(yīng)付款-xx,然后我現(xiàn)在補(bǔ)著扣也是做其他應(yīng)付款xx,是這樣的老師對(duì)嗎
您好,這個(gè)余額在貸方吧,我們是欠員工的10%
是的老師我剛表達(dá)錯(cuò)了,在貸方
哦哦,我們現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè) 借:管理費(fèi)用等-工資? 貸:慶付職工薪酬-工資 借:慶付職工薪酬-工資? ?貸:其他應(yīng)付款-xx 這樣欠的錢(qián)就對(duì)上