您好,實(shí)發(fā)是對(duì)的,就是我們工資表里給他的工資做少了,把這個(gè)(扣少)補(bǔ)上,賬就對(duì)了
老師!上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)間,扣一個(gè)員工個(gè)稅扣了615.85元,填申報(bào)表的時(shí)候只需要交615.84。相差1分錢(qián),是下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候少扣她個(gè)稅1分,還是補(bǔ)1分錢(qián)工資,一回事對(duì)吧反正想補(bǔ)平了就好,最好是下個(gè)月比如她需交200.01元個(gè)稅,我在工資表里扣200。這樣子
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
老師我們給員工暫扣了三個(gè)月社保,后來(lái)沒(méi)給交,他基本工資2500報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我給他按的2500,但實(shí)際發(fā)他手里的是扣除社保后的錢(qián),上個(gè)月把扣的三個(gè)月的社保錢(qián)返給他了,導(dǎo)致他的個(gè)稅我多給報(bào)了三個(gè)月的社保錢(qián)數(shù),怎么辦呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下 就是我們公司上個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 一個(gè)員工的個(gè)人承擔(dān)的社保沒(méi)扣 然后這個(gè)月做工資的時(shí)候給扣出來(lái)了 在其他扣款里面 那我做分錄的時(shí)候這筆七百塊錢(qián)的借方我應(yīng)該是要這么做啊
老師,我在發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工兩毛錢(qián),當(dāng)時(shí)沒(méi)想那么多,然后為了方便就多扣了兩毛錢(qián),第二個(gè)月呢又給員工少扣了一毛錢(qián),都是取整數(shù),現(xiàn)在賬上掛著不平,怎么調(diào)整?
每次來(lái)送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫(xiě)一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫(xiě)上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫(xiě)摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫(xiě)嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性?xún)糍Y產(chǎn)和非限定性?xún)糍Y產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開(kāi)裝修發(fā)票,是開(kāi)在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開(kāi)300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票未抵扣,剩下發(fā)票未開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現(xiàn)在電商推出一個(gè)業(yè)務(wù)就是商家充值50萬(wàn),給一個(gè)70萬(wàn)的紅包額度給我們公司,客戶(hù)在消費(fèi)時(shí)給客戶(hù)紅包優(yōu)惠假如原價(jià)3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶(hù)實(shí)付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬(wàn)平臺(tái)不給開(kāi)發(fā)票,那我應(yīng)該確認(rèn)收是多少元?
老師購(gòu)買(mǎi)文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫(kù),發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師那就是我原來(lái)做賬是借其他應(yīng)付款-xx,然后我現(xiàn)在補(bǔ)著扣也是做其他應(yīng)付款xx,是這樣的老師對(duì)嗎
您好,這個(gè)余額在貸方吧,我們是欠員工的10%
是的老師我剛表達(dá)錯(cuò)了,在貸方
哦哦,我們現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè) 借:管理費(fèi)用等-工資? 貸:慶付職工薪酬-工資 借:慶付職工薪酬-工資? ?貸:其他應(yīng)付款-xx 這樣欠的錢(qián)就對(duì)上