 
                            工商年檢時的納稅情況通常應反映公司實際承擔的納稅義務。雖然你公司為他人代繳了增值稅,但這部分稅款并不是你單位的收入所產(chǎn)生的增值稅。 在這種情況下,建議在工商年檢的納稅情況中不包含這部分代繳稅款。因為這部分稅款的納稅義務人并非你公司,代繳行為只是按照相關(guān)約定或規(guī)定進行的操作。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好。不好意思想請教您一個問題,私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報。但是增值稅申報表上面顯示的銷售額跟利潤表上面確認的收入不一樣,這樣可以嗎?我之前問過老師,說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報,小規(guī)模納稅人
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個問題,這幫勞務人員去稅務局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個稅。那應該如何去稅務局辦理核對征收個稅那?
勞務派遣公司,一般納稅人,請問人力資源業(yè)務包含給派遣員工單獨代收代付五險一金,用人單位委托某個外人以私對公的方式轉(zhuǎn)給公司五險一金的單位個人費用和管理費,請問這種情況怎么做全部分錄?為什么要那樣做?這種交五險一金是不是就是代收代付還是屬于代扣代繳?
請熟悉私募基金公司賬務和稅務的老師進! 公司是私募管理人,有2個產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業(yè)務,還有一個是產(chǎn)品收益,這個產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務中,如果資管收益超過500萬,是不是會強制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復這個的,而且小規(guī)模申報表不會區(qū)分自營和資管的,是合并申報的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導致增值稅和所得稅收入不一致
 
                受益人備案什么時候發(fā)的通知,需要填這個
保險公司賠了400元,付給她醫(yī)藥費99,之前工資里有打給她誤工費。這個張咋么平?
會計工作交接有哪些內(nèi)容
老師我們公司掛股東往來賬兩百多萬,現(xiàn)在賬面有錢,給轉(zhuǎn)出去20萬,有風險嗎?
請問開公戶需要帶什么資料
你好,我們是拼多多平臺,小規(guī)模的公司。 推廣費是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過15%的部分是年度調(diào)增?調(diào)增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
老師,問一下這種發(fā)票想紅沖應該找哪里紅沖
老師注銷的時候還不起款,做彌補完虧損還有9600,怎么調(diào)不交稅,他一直沒開過票
我們公司有一名醫(yī)生,既同公司簽訂了勞動合同,領取工資,又通過公司一名員工注冊的個體戶,領取講課費用,請問在稅務方面會有哪些風險點
老師,我們公司注冊資本一千萬,新公司法出來要在2023年完成實繳,我們現(xiàn)在需不需要提前減資???還是2023年再處理???