對(duì)的,稅率不能變來變?nèi)サ?/p>
公司是小規(guī)模納稅人,收到對(duì)方公司開過來的稅率1%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問這種情況,是不是要退回去給對(duì)方重新開具普通發(fā)票會(huì)比較好?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對(duì)方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對(duì)方公司開來的專票稅率1%,可以要求對(duì)方重新開具3%的專票給我嗎?
老師,小規(guī)模公司,在同個(gè)合同項(xiàng)下,一會(huì)給對(duì)方開普通發(fā)票,一會(huì)給對(duì)方開具3%增值稅專票,一會(huì)給對(duì)方開1%專票,這樣是不行的吧?
老師,小規(guī)模公司,在同個(gè)合同項(xiàng)下,一會(huì)給對(duì)方開普通發(fā)票,一會(huì)給對(duì)方開具3%增值稅專票,一會(huì)給對(duì)方開1%專票,這樣是不行的吧?@郭老師
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請(qǐng)問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時(shí),表1二稅款計(jì)算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
也就是發(fā)票形式只能選擇其中一種,要么普票,要么3%專票,要么1%專票,是這樣的吧?
對(duì)的,你們協(xié)商就可以了
那如果小規(guī)模公司,與同一家公司簽訂了三個(gè)合同,A合同給對(duì)方開普票,B合同給對(duì)方開3%專票,C合同給對(duì)方開1%專票,這樣可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
好的,現(xiàn)在開普通發(fā)票的話,稅率開多少?
同學(xué)你好 這個(gè)也是1%或者3%
從稅收角度,普通發(fā)票不管開1%或者3%,對(duì)購買方和銷售方都沒有影響的吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒有
是不是超過30萬了,不管我們開1%或者3%稅率普票,我們都按照1%稅率交稅,對(duì)方都不能抵扣?
同學(xué)你好 不是的 你們開出去的專票他們就可以抵扣
老師,我的意思是,我們?nèi)绻_具的是增值稅普通發(fā)票,不管是1%的普通發(fā)票還是3%稅率普通發(fā)票,我們都按照1%稅率交稅,對(duì)方都不能抵扣?
同學(xué)你好 對(duì)的 普票他們都不能抵扣
那樣是不是,開1%稅率普通發(fā)票和3%稅率普通發(fā)票,沒有任何區(qū)別的?
不是的 不超三十萬那就免稅的金額增加了 開百分之三要多交所得稅 超出三十萬開百分之三就多交增值稅