可以暫估入賬,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 下月發(fā)票來(lái)了,借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬。
老師 我們單位購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項(xiàng) 然后后面發(fā)票到了 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票了的時(shí)候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費(fèi)用嗎 因?yàn)樵撛O(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個(gè)賬務(wù)處理是怎么的
老師,購(gòu)買(mǎi)了機(jī)械設(shè)備預(yù)付了設(shè)備款,做了借預(yù)付貸銀行,后面收到設(shè)備,入固定資產(chǎn)做了借固定資產(chǎn)貸預(yù)付,發(fā)票還沒(méi)收到,這樣做對(duì)嗎?后面收到發(fā)票的時(shí)候又怎么做?還是把發(fā)票發(fā)到前面的憑證里?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),發(fā)票收到了,款也付了,但是貨還沒(méi)有收到怎么做賬‘
老師我想問(wèn)一下、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、借應(yīng)付賬款、貸銀行存款、資產(chǎn)已經(jīng)收到了、但是發(fā)票沒(méi)有收到、固定資產(chǎn)可以暫估入賬么
老師好!我們購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),預(yù)付款了,固定資產(chǎn)收到了,但是發(fā)票要下月到,開(kāi)的是普票,那這個(gè)賬務(wù)咋做?然后后期收到發(fā)票咋弄?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我是銀行存款付的呀!
單獨(dú)做,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后期發(fā)票來(lái)了,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
那發(fā)票咋放
發(fā)票放在,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款這個(gè)發(fā)票后面
那就是先做借預(yù)付賬款,貸銀行存款,等收到發(fā)票做借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款?
對(duì)的就是這么做賬的。
那就是我現(xiàn)在收到固定資產(chǎn)了,不需要建卡?等收到票再建卡?
對(duì),實(shí)際收到的時(shí)候再建卡