你好,酒店和餐飲如果是兩個(gè)主體,因?yàn)橄丛]有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),而且還開票了則有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
您好老師,我想咨詢一下青海一般納稅人的餐飲店能開進(jìn)來500W的成本,但是會(huì)開出去2000萬的發(fā)票,它這個(gè)需要上哪些稅,具體能上多少稅呀(沒有接觸過餐飲,所以不了解具體情況)
老師好,請問下我們老板名下兩個(gè)公司,一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動(dòng)比如20萬成本,住宿會(huì)場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是酒店,現(xiàn)在幫餐飲店收了一個(gè)大學(xué)打過來的款,但是大學(xué)那邊不要我們開票,直接這個(gè)餐飲店給大學(xué)開了發(fā)票,那我現(xiàn)在需要付款給餐飲店,要怎么沖賬?
老師,我們公司名下有兩個(gè)公司,一個(gè)酒店餐飲一個(gè)是旅游公司,為了方便,我們公司將所有產(chǎn)品以旅游公司的名字掛在了美團(tuán)和攜程及抖音上,收入也進(jìn)了旅游公司賬戶,我可以在將酒店的收入掛往來,客戶發(fā)票也由酒店這個(gè)公司自己開嗎?這樣在稅務(wù)上有問題嗎?
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
而且洗浴開出幾萬的餐費(fèi)發(fā)票是不是也不合理,比主營洗浴開的還多
對,所以這么開票是存在風(fēng)險(xiǎn)