不是的 最好是私戶收一個(gè)稅點(diǎn)款 要不印花稅啥的虧了

老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
a公司注冊(cè)資本800萬(wàn).有一個(gè)公司股東b和一個(gè)個(gè)人股東c.,各占百分之五十就是400萬(wàn).未實(shí)繳,現(xiàn)在個(gè)人股東c的400萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)給公司股東b請(qǐng)問(wèn)老師公司b和個(gè)人c各自要怎樣繳稅?繳多少? 我們現(xiàn)在是公司b交了2000元的印花稅,個(gè)人c交個(gè)稅8000元.個(gè)人c交印花稅1000元,我感覺(jué)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師可以倒退下交易價(jià)格嗎?公司是找人辦的,不知道這個(gè)辦的有沒(méi)有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師比如說(shuō):A公司把賬戶上100萬(wàn)承兌和B公司換電匯,支付給B公司100萬(wàn)承兌換回99萬(wàn)電匯(損失1萬(wàn)承兌利息對(duì)方扣下不付) A公司又向C公司用98萬(wàn)電匯換回100萬(wàn)承兌(省下2萬(wàn)利息) B和C公司都不需要A公司利息發(fā)票或者給A公司開(kāi)利息發(fā)票 賬務(wù)處理可否2-1=1萬(wàn)(做利潤(rùn)交企業(yè)所得稅) 還是2+1=3萬(wàn)交所得稅 或許是交2萬(wàn)的利潤(rùn)所得稅 再就是這樣情況差額雙方不需要發(fā)票,直接交所得稅是否可以
老師下午好,請(qǐng)教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷(xiāo)商),B給A找客戶,A支付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈(zèng)送是B承諾給客戶的,所以由B買(mǎi)單(13%專(zhuān)票),假設(shè)B公司欠A公司100萬(wàn)貨款,A公司欠B公司銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)200萬(wàn),有兩種情況,B公司開(kāi)普票給A公司,另一種是B公司開(kāi)6%專(zhuān)票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請(qǐng)問(wèn)老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師,我掛靠一個(gè)建筑公司做房建項(xiàng)目,屬于一般計(jì)稅,每次工程款回來(lái),他都扣百分之十的稅金,最后給我們退稅,他要求我們開(kāi)百分之五十的專(zhuān)票,二十的普票,三十的人工,我想問(wèn)一下您,他是給我們退的哪些稅?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


b要c開(kāi)百分之三的進(jìn)項(xiàng)給他,他說(shuō)不能同進(jìn)同出,其余的稅金額外扣繳,說(shuō)是涉及到一個(gè)增值稅的稅負(fù)率,這個(gè)稅負(fù)率咋理解,為啥
她的意思就說(shuō)說(shuō)我給他的進(jìn)項(xiàng)不能等于她的銷(xiāo)項(xiàng),因?yàn)橛幸粋€(gè)稅負(fù)率,假設(shè)她的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10,不含稅金額是200,稅負(fù)=10/200=5%,她就需要交10*5%的增值稅,其余的10-10*5%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)意思么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
我需要交的稅就=銷(xiāo)項(xiàng)稅額*稅負(fù)率對(duì)吧?其余的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,就是這個(gè)意思么?
你需要交的稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率
老師,b公司說(shuō)增值稅三個(gè)點(diǎn)在他們那邊交稅是什么意思
就是所謂的稅負(fù)率么
這個(gè)是異地預(yù)交的
假設(shè)開(kāi)票10萬(wàn)元,稅率6%,成本要達(dá)到98%,就是需要100000/1.06*0.98么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
老師,就是多個(gè)公司發(fā)工資,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,他只能一個(gè)一個(gè)的選擇去申報(bào)匯繳是么
不是,個(gè)人自己在個(gè)稅App一塊匯算清繳總收入
納稅人自己用手機(jī)申報(bào)的,選擇的是這個(gè)有影響不
這個(gè)沒(méi)有影響的哦