對的,同學(xué),你理解 是正確的
您好老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),不管是管理部門還是銷售部門發(fā)生的,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的時候都要進(jìn)行比對,沒超過的才允許扣除嗎,還是管理部門發(fā)生的可以全額扣除
老師,是不是工資總額一般不超過總收入的20%,超過部分不能作為費(fèi)用在所得稅稅前扣除,福利費(fèi)是工資總額的14%以內(nèi)可以扣除,
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),不同行業(yè)不超過15% 30%的準(zhǔn)予扣除,但是超過的部分,是以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。意思是如果第一年超過的部分是10萬,第二年盈利15萬,但是我可以先扣除10萬的廣宣費(fèi),只有5萬的納稅?
模擬試題 銷售收入8000,→業(yè)務(wù)招待費(fèi)60,上年未能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)5;當(dāng)年發(fā)生廣告費(fèi)500,上年未扣除廣告費(fèi)200。業(yè)務(wù)招待費(fèi)→60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入5‰;廣宣費(fèi)不超過銷售收入15%扣除;廣宣費(fèi)準(zhǔn)予扣除? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40(超出限額部分不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除,因此→36)(還是不懂) 8000x15%=1200(準(zhǔn)予扣除) 500 (實(shí)際發(fā)生)+ 200(上年結(jié)轉(zhuǎn))= 700(<1200) 老師,不是還有上年的5可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么是36?
廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工福利費(fèi)在稅法可以扣除的額度內(nèi) 是不是有發(fā)票的部分才能扣除,無票的部分不得扣除
請教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
做分錄時記主營業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個廠子,買的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
小規(guī)模5月份重新開的賬戶,是不是6月份開10萬的普票可以免稅,如果在到年底這一年超過200萬的發(fā)票了那6月份開的票還需要補(bǔ)稅嗎
請問哪位老師做過律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開個三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國外客戶的開戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會當(dāng)副會長,需要繳納會費(fèi),請問這個以公司名義付款,對方開發(fā)票允許稅前扣除否