你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調(diào)整利潤
老師你好,開出了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣做賬嗎?借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
紅沖去年的銷項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開具發(fā)票會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))
老師,開具紅字發(fā)票,分錄是 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)對嗎?
23年沖銷22年收入發(fā)票,怎么做分錄,22年還是小規(guī)模納稅人,開的是免稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 ?,F(xiàn)在23年開負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
23年做賬,但是開的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減的是22年的發(fā)票。
跟22年無關(guān)了,那個(gè)是23年發(fā)生的紅沖,直接沖23年的收入
但是沖減的是22年的收入。而且增值稅申報(bào)表上面,23年負(fù)數(shù)發(fā)票,不能填在當(dāng)年當(dāng)月增值稅申報(bào)表里面,所以,不存在沖減收入。因?yàn)檫@個(gè)申報(bào)不了,去大廳申報(bào)的增值稅申報(bào)表,大廳說的直接不填,負(fù)數(shù)發(fā)票金額,就可以了。
意思是在23年申報(bào)增值稅的時(shí)候紅沖當(dāng)月的收入和銷項(xiàng)稅,
意思就是,我知道像剛剛那樣直接做負(fù)數(shù)就紅沖了,但是負(fù)數(shù)紅沖了的話,就沖到23年當(dāng)月的收入了,但是我們這邊大廳申報(bào)增值稅的時(shí)候,負(fù)數(shù)這筆是直接不用填的,所以,去過沖到當(dāng)月收入的話,就影響到當(dāng)月增值稅申報(bào)表了。
那個(gè)是稅局申報(bào)錯(cuò)誤, 是可以沖當(dāng)月的收入的。不然紅沖了不是要多交增值稅?紅沖的意義何在?
但是稅務(wù)局那邊只能這樣申報(bào),我們基本上每個(gè)月都有紅沖,我們這邊稅務(wù)局都說只能這樣操作。
簡直在胡鬧,那么以前交的稅不是多交了?你可以找稅政和征管科的領(lǐng)導(dǎo),大廳的業(yè)務(wù)員不是很懂的,一般都是臨時(shí)工
沒用的,大廳的人,就說只能這樣處理,之前每次去找,都是這樣,不會(huì)多跟你說一句話的,就說只能這樣處理。
直接找領(lǐng)導(dǎo),不能那樣做,要維護(hù)自己的權(quán)益
23年的事情,而且找了好多次了,又浪費(fèi)時(shí)間。所以,老板想著也是,算了,所以,現(xiàn)在就是賬務(wù)上處理一下。
做賬還是只能沖當(dāng)年的收入,不能沖利潤