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22年分錄 借;應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 23年開負(fù)數(shù)發(fā)票做:借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸未分配利潤 負(fù)數(shù) 是這樣做嗎

2024-06-25 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 11:19

你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調(diào)整利潤

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:20

23年做賬,但是開的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減的是22年的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:23

跟22年無關(guān)了,那個(gè)是23年發(fā)生的紅沖,直接沖23年的收入

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:29

但是沖減的是22年的收入。而且增值稅申報(bào)表上面,23年負(fù)數(shù)發(fā)票,不能填在當(dāng)年當(dāng)月增值稅申報(bào)表里面,所以,不存在沖減收入。因?yàn)檫@個(gè)申報(bào)不了,去大廳申報(bào)的增值稅申報(bào)表,大廳說的直接不填,負(fù)數(shù)發(fā)票金額,就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:35

意思是在23年申報(bào)增值稅的時(shí)候紅沖當(dāng)月的收入和銷項(xiàng)稅,

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:38

意思就是,我知道像剛剛那樣直接做負(fù)數(shù)就紅沖了,但是負(fù)數(shù)紅沖了的話,就沖到23年當(dāng)月的收入了,但是我們這邊大廳申報(bào)增值稅的時(shí)候,負(fù)數(shù)這筆是直接不用填的,所以,去過沖到當(dāng)月收入的話,就影響到當(dāng)月增值稅申報(bào)表了。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:41

那個(gè)是稅局申報(bào)錯(cuò)誤, 是可以沖當(dāng)月的收入的。不然紅沖了不是要多交增值稅?紅沖的意義何在?

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:42

但是稅務(wù)局那邊只能這樣申報(bào),我們基本上每個(gè)月都有紅沖,我們這邊稅務(wù)局都說只能這樣操作。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:47

簡直在胡鬧,那么以前交的稅不是多交了?你可以找稅政和征管科的領(lǐng)導(dǎo),大廳的業(yè)務(wù)員不是很懂的,一般都是臨時(shí)工

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:49

沒用的,大廳的人,就說只能這樣處理,之前每次去找,都是這樣,不會(huì)多跟你說一句話的,就說只能這樣處理。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:51

直接找領(lǐng)導(dǎo),不能那樣做,要維護(hù)自己的權(quán)益

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快賬用戶8484 追問 2024-06-25 11:53

23年的事情,而且找了好多次了,又浪費(fèi)時(shí)間。所以,老板想著也是,算了,所以,現(xiàn)在就是賬務(wù)上處理一下。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 11:55

做賬還是只能沖當(dāng)年的收入,不能沖利潤

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你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調(diào)整利潤
2024-06-25
全額負(fù)數(shù)紅沖下邊的分錄 借;應(yīng)收賬款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2024-06-25
您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的 :應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 負(fù)數(shù)
2023-07-03
您好,是的,負(fù)數(shù)沖銷原憑證
2020-11-20
你好,同學(xué),是的 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2024-01-13
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