你好!這個(gè)不是你們報(bào)銷,是派遣公司的支出
勞務(wù)派遣人員出差,可以在我公司報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?
公司使用的勞務(wù)派遣人員差旅費(fèi)報(bào)銷如何入賬
我公司有兩個(gè)勞務(wù)派遣員工,我公司可以不可以給勞務(wù)派遣員工報(bào)差旅費(fèi)
我司是建筑企業(yè),想請(qǐng)用勞務(wù)派遣人員,勞務(wù)派遣人員是不能超過本公司人員的10%嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
可是是為我們單位產(chǎn)生的費(fèi)用。那意思是他們?cè)趧趧?wù)派遣公司報(bào)銷,我們和勞務(wù)派遣單位結(jié)算?
你好!是的。 就像你去餐廳吃飯,你并不需要付這個(gè)服務(wù)員為你洗碗切菜端盤子的費(fèi)用,你只需要付餐費(fèi)就行
可是我查到的,有的說可以報(bào)銷在用工單位
你好!如果雙方有合同約定,當(dāng)然可以按合同約定。 就像你去餐廳吃飯,你可以付每個(gè)人費(fèi)用,然后付給餐廳本身的就少一些。
現(xiàn)在是合同沒有約定這塊。如果我們直接付給勞務(wù)派遣的員工是否可以?
你好!這樣的,操作可以,但是稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可,就難說了。 原因是因?yàn)?,你合同也沒有,什么也沒有,就報(bào)銷一個(gè)不是公司的員工的支出,能讓你稅前扣除的概率很低
如果合同約定了,那稅務(wù)局也就能認(rèn)了是吧?
你好!如果合同約定的清晰,是可以的。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了
老師,那如果是勞務(wù)外包人員呢?是否可以報(bào)銷?
你好!實(shí)際有發(fā)生,可以報(bào)銷