您好, 印花稅不用計(jì)提的,直接貸方到銀行存款了
異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費(fèi)用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
印花稅不計(jì)提,是發(fā)生時(shí)借稅金及附加-印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸銀行存款
按次交印花稅時(shí)需要計(jì)提嗎?借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計(jì)提
印花稅的分錄是 計(jì)提是 借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 老師這個(gè)倆分錄是交稅之前做 還是交稅后做
印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi),為啥計(jì)提的時(shí)候還是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)