您好,
借:管理費(fèi)用
貸:研發(fā)費(fèi)用-資本化支出

月末研發(fā)支出-資本化支出需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎?還是等到達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)條件再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用?
你好..是研究階段費(fèi)用化支出...研究成功..資本化支出.... 問題1??那如果8在研究階段..在費(fèi)用化支出有10萬(wàn)..現(xiàn)在到月底還沒研究成功..轉(zhuǎn)到.管理費(fèi)用10 9月研究成功..的費(fèi)用記在資本化支出 那把8月份的費(fèi)用化支出還轉(zhuǎn)到資本化支出嗎. 問題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計(jì)扣除這個(gè)項(xiàng)目嗎
如果研發(fā)支出資本化支出轉(zhuǎn)費(fèi)用化處理,對(duì)當(dāng)年的報(bào)表信息有何影響
老師好 老師就是有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)支出 的歸集 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 是不是到了每個(gè)月末就必須要結(jié)轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用 但是研發(fā)支出 -資本化支出 月末、年末是不是都不用結(jié)轉(zhuǎn) 只能這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束 才會(huì) 結(jié)轉(zhuǎn)到 無(wú)形資產(chǎn) 謝謝 老師
如果沒有取到專利, 研發(fā)費(fèi)用-資本化支出 月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好!單位采購(gòu)的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬(wàn) 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶上,那個(gè)微信人跟公司沒任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問老師有合同模版嗎
老師,通過(guò)貨拉拉平臺(tái)叫車,開出來(lái)的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃里面開具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


和費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)方式一樣?
因?yàn)檫€沒有取得專利,所以就是一樣的
或者你暫時(shí)不處理,等資本化了再處理
不結(jié)轉(zhuǎn),資本化的金額在報(bào)表哪里體現(xiàn)出金額呢?
這個(gè)沒有取到專利,是以后都不會(huì)有了嗎
短時(shí)間不會(huì)有的
那就先費(fèi)用化,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面
那后期費(fèi)用化的怎么轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)呢?
后期把管理費(fèi)用沖掉就可以了