進項稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅 補繳稅款 借應交稅費-未交 貸銀行存款
補申報以前年度未申報的收入,增值稅免征,補交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計分錄如何做,在補申報當月入賬嗎?
老師請問以前年度附加稅多計提了怎么辦,補做完分錄后還要改電子稅務局的申報表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補交以前年度所得稅嗎
老師 以前年度我們有進項稅不應抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉(zhuǎn)出如何做分錄?
稅務稽查到2021年的發(fā)票有問題,要進項稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請問這個增值稅如何結轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎
以前年度的發(fā)票做了進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務局要求修改以前年度的增值稅申報表,并補交了相應稅款,請問如何做分錄?
直播在電腦上昨天到今天打不開了
建筑施工項目材料收據(jù)和勞務費收據(jù)怎么開
老師,我們是銷售農(nóng)機的專營一個品牌的商貿(mào)公司,現(xiàn)在公司要把經(jīng)營權承包出去,所有的庫存商品貨款承包方要支付給我們,以后進貨,承包方也要自己承擔,我們老板以后只拿承包費,賬戶還是獨立核算,我現(xiàn)在涉及財務交接,這個各個賬戶的余額還有廠家的各個產(chǎn)品線余額及返利,都怎么連交接呢?
老師,你幫我看看這題 確認投資收益時考慮對凈利潤的調(diào)整
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設置函數(shù)呢
小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目的,怎么做分錄呢?
老師,也產(chǎn)生了相應的附加稅
換成利潤分配未分配就成了
那相應的附加稅呢?怎么做分錄???
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交城建稅等 借應交稅費應交城建稅等 貸銀行存款
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝