您好,這個(gè)的話(huà)是屬于預(yù)收,合適的
老師好!本月應(yīng)收一筆資金占用費(fèi),分錄:借方入:應(yīng)收賬款-其他?還是應(yīng)收利息-其他?入在哪個(gè)科目比較合理?謝謝!
老師,請(qǐng)教一下,之前的會(huì)計(jì)把設(shè)備融資租賃掛賬時(shí)掛到了其他應(yīng)付款科目,我現(xiàn)在要是更換會(huì)計(jì)科目,應(yīng)該要換到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付本月電費(fèi),用預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款,還是待攤費(fèi)用科目?題目,預(yù)付供電公司本月電費(fèi)28000元,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下給員工租的宿舍目前還沒(méi)有發(fā)票,要如何入賬呢?付款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方用哪個(gè)科目合適呢?因?yàn)榘l(fā)票后期會(huì)回來(lái)回來(lái)時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)付款,就是當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)的貸方科目用哪個(gè)合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下給員工租的宿舍目前還沒(méi)有發(fā)票,要如何入賬呢?付款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方用哪個(gè)科目合適呢?因?yàn)榘l(fā)票后期會(huì)回來(lái)回來(lái)時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)付款,就是當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)的貸方科目用哪個(gè)合適呢?
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師講解一下這兩個(gè)科目有什么區(qū)別
預(yù)售賬款是針對(duì)收到款以后還沒(méi)有提供服務(wù),然后其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款一般是備用金
預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要多長(zhǎng)時(shí)間,我的服務(wù)還牽扯到退款,有時(shí)患者交了錢(qián),下個(gè)月沒(méi)有來(lái)治療,過(guò)后有的就發(fā)生退款,所以到月末還不能轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一般多長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?預(yù)收賬款掛賬有時(shí)間限制嗎?
預(yù)收賬款的話(huà),只要是后期給患者提供服務(wù)的時(shí)候,就可以分期確認(rèn)收入
可否到每個(gè)月底部分轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,次月再部分轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,依次類(lèi)推
可以,這個(gè)是可以的
知道了,謝謝老師!
不客氣的祝您開(kāi)心