正規(guī)的是按照合同金額,但是大部分基本上都是按照賬上做的,或者是開發(fā)票的。
老師您好,采購(gòu)合同定的是968萬(wàn),但實(shí)際交貨只有63萬(wàn),那我再申報(bào)印花稅的時(shí)候,是按照合同金額還是,按照實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的金額來(lái)申報(bào)?
您好 老師 平時(shí)我們開發(fā)票按照合同來(lái)開發(fā)票是吧?如果我和其他公司簽了15萬(wàn)的買賣合同~但是第一批拿了10萬(wàn)的貨 第二批拿了2萬(wàn) 總共拿了12萬(wàn)的貨的話 和合同不一致了 那怎么處理 重新簽合同 還是按照實(shí)際拿貨來(lái)開發(fā)票 如果實(shí)際拿貨開發(fā)票的話 發(fā)票和合同不一致呀 怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們籌建期簽訂的工程承包合同,簽訂的金額是3000萬(wàn),但是實(shí)際按照進(jìn)度支付,還沒有達(dá)到3000萬(wàn),那么我們的印花稅是按照合同金額繳納還是實(shí)際發(fā)生的呢?
老師我們合同價(jià)是260萬(wàn)開票248萬(wàn)合同注明了按實(shí)際生產(chǎn)的金額提供發(fā)票,這樣可不可以,合同要不要從簽的
老師,你好 租賃合同簽的租金金額是10萬(wàn) 實(shí)際上只付了5萬(wàn) 填報(bào)印花稅的時(shí)候是按照5萬(wàn)還是10萬(wàn)報(bào)
老師5月2號(hào)收匯,5號(hào)結(jié)匯,結(jié)匯美金用的是2號(hào)匯率 還是5號(hào)匯率啊
固定資產(chǎn)到期報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?今年報(bào)廢
老師,我們單位給個(gè)人反向開票,次年3月31號(hào)之前需要給他做經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳,是需要用他的手機(jī)驗(yàn)證碼或個(gè)人信息才能登錄,替他做匯算清繳嗎?
老師,我們單位給個(gè)人反向開票專用發(fā)票稅率1%,我們可以拿來(lái)抵扣,對(duì)嗎?嗯,可不可以有什么農(nóng)業(yè)的那種計(jì)算加計(jì)扣除的那種情形?
老師你好,準(zhǔn)備到一家公司應(yīng)聘,該公司是醫(yī)療服務(wù),想了解這公司屬服務(wù)行業(yè)嗎,如果是服務(wù)行業(yè)稅率是多少?小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開票稅率是多少
問(wèn)下老師,普惠性幼兒園一般是小規(guī)模納稅人嗎?學(xué)費(fèi)和餐費(fèi)都是免增值稅的嗎?企業(yè)所得稅方面有沒有什么優(yōu)惠
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
公司招聘的試用期員工,來(lái)了兩三天,覺得不合適給了工資,但是之前月份沒有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在想在申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候一起申報(bào)一下可以嗎
老師反向開票,給個(gè)人繳納經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,是不是他就不能在別的地方任職申報(bào)工資薪金了?
老師,老板給一張產(chǎn)品圖紙叫算成本怎么算
開票是九萬(wàn) 開了好多發(fā)票 印花稅是一個(gè)發(fā)票申報(bào)一個(gè)還是可以一起申報(bào)
合同是和集團(tuán)簽的 發(fā)票是開給各個(gè)分公司的 這種情況印花稅咋申報(bào)
那你是按照合同還是按照賬上的?按照賬上的那就是一個(gè)月統(tǒng)一合計(jì)一下
我看了看我的合同 乙方也是各個(gè)分公司 那我就一個(gè)分公司申報(bào)一個(gè)吧 對(duì)不
是的,對(duì)的,是這么做的。