剝離前的復(fù)合廢料成本 假設(shè)復(fù)合廢料的總成本為180,000元(20噸 * 9元/公斤 = 180,000元)。 會計分錄 1.廢料入庫借:原材料(廢料) 180,000元貸:生產(chǎn)成本或其他相關(guān)科目 180,000元 剝離后的單鋼種成本 剝離后,鋁的成本為10.79元/公斤,總重量未知(但假設(shè)為A公斤),430鋼的成本為5元/公斤,總重量為9.21 * 20,000 = 184,200公斤(因為復(fù)合廢料總重量為20噸)。 計算剝離后各材料的成本 鋁的成本:10.79 * A 430鋼的成本:5 * 184,200 = 921,000元 會計分錄(假設(shè)鋁的總成本為B元) 1.剝離廢料并重新分類借:原材料(鋁) B元借:原材料(430鋼) 921,000元貸:原材料(廢料) 180,000元(剝離前復(fù)合廢料的成本)(注意:這里存在差額,即剝離后的成本高于剝離前的成本,需要額外記錄差額) 2.記錄剝離后成本增加的差額 由于剝離后成本增加了27,900元(假設(shè)值,具體需根據(jù)實際計算),需要記錄這個差額。 借:生產(chǎn)成本或其他相關(guān)科目 27,900元 ? 貸:原材料(調(diào)整) 27,900元
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負(fù)盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師好,請教一個問題,我們單位生產(chǎn)完工后產(chǎn)生了一種復(fù)合廢料,比如鋁+430鋼種,比如是20噸,成本價是9元每公斤,一共成本是180元,那么現(xiàn)在我們將這個復(fù)合鋼種進(jìn)行剝離,產(chǎn)生了單鋼種的鋁和單鋼種的430,這個時候因為單鋼種的成本,剝開之后鋁是10.79公斤每公斤15元,430是9.21公斤,每公斤是5元,那么剝離前與剝離斤成本增加了27.9元,這個怎么做賬務(wù)處理呢
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
哦,那就是說剝離后反而增加了生產(chǎn)成本,是這個意思嗎
增加了生產(chǎn)成本,但原材料的加權(quán)均價會減少
同學(xué)你好 對的 是這個意思