你好,應(yīng)該計入制造費用工廠用
老師:您好! ? 如下問題,要怎樣做會計分錄呀?銷售廢鋼筋要開票嗎? 我這樣做分錄,會不會對呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購進(jìn)一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進(jìn)項稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時往老板說,1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應(yīng)收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當(dāng)時材料費是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應(yīng)交稅金—已交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)????????????
老師,請問代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務(wù) 3、開發(fā)服務(wù) ,然后購買回來的材料是為了搭光伏棚,其實就是支架來的。安裝和開發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計提人工: 借:主營業(yè)務(wù)成本-安裝 主營業(yè)務(wù)成本-開發(fā) 主營業(yè)務(wù)成本-支架 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.領(lǐng)用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。這下應(yīng)該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯了。
例1.東方公司(一般納稅企業(yè))于2019年12月2日取得國家投資500000元,用于購買1臺先進(jìn)設(shè)備,款項已經(jīng)存入銀行。其會計分錄如下:例2.東方公司于2019年12月16日收到天華公司投入的生產(chǎn)用材料一批,該批材料的成本為100000元,雙方商定以該批材料的成本作為投資價值,其中增值稅稅率為13%。例3.東方公司于2019年12月29日收到興海公司投入的機器設(shè)備1臺,其公允價值為180000元,雙方協(xié)商折算160000元股份份額。例4.東方公司由于經(jīng)營資金短缺,于2019年12月20日從市商業(yè)銀行借入期限為5個月的借款50000元,款項已經(jīng)劃入賬戶。例5.2019年12月31日東方公司從工商銀行借入期限為2年,年利率為5%的借款200000元,款項已經(jīng)存入銀行。做會計分錄
老師,我們是建筑裝飾工程公司,購買的水泥、沙子、鋼筋、混凝土、玻璃等材料會計分錄這樣做可以嗎?有問題嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝取得發(fā)票時:借:工程施工~材料費貸:銀行或現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工~材料費
2023年1-12月份會計科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會計分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費:借:工程施工-材料費100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個項目的成本483882元,借:工程施工-材料費483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項目-483882,同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會計分錄對嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
制造費用期末也是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面哇?
是的,那也必須先走制造費用
哦好的,那還有一筆勞務(wù)費,應(yīng)該也是搭棚子產(chǎn)生的,是不是也走制造費用再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
是的,你說的是正確的
好的,謝謝
不客氣祝你工作順利
另外問一下,當(dāng)時還購買了一個電柜,7800元,之前的會計沒有計入固定資產(chǎn),這合理嗎?
直接做了費用就做了
哦,不用補記固定資產(chǎn)嗎?稅務(wù)如果查了會不會說
那你需要調(diào)整啊,金額又不大