你好!是開票方開紅字發(fā)票
老師,我8月份開數(shù)電票,8月份開紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無(wú)需確認(rèn),直接開具成功,那么,檢驗(yàn)是否開紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦@郭老師 全電系統(tǒng),受票方收到發(fā)票需要做什么增值稅用途確認(rèn)?如果做了增值稅用途確認(rèn),就需要受票方確認(rèn)后方可開具紅字發(fā)票? 還有就是如果受票方入賬了,然后發(fā)生作廢發(fā)票,雙方都可發(fā)起紅沖,雙方確認(rèn)方可開具紅字嗎?
電子發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖是直接填寫紅字信息確認(rèn)單錄入就好了嘛?不需要發(fā)出嗎?
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
老師,4.24數(shù)電發(fā)票開票有誤,貨未發(fā)出,暫時(shí)不開票,是不是直接紅字信息確認(rèn)單錄入就可以,其他的什么紅字信息確認(rèn)單處理和紅字發(fā)票開具都不需要操作了吧
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷售額合計(jì)不等于營(yíng)業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷售額不就是營(yíng)業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫(kù)存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問(wèn)題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
知道 我是開票方 對(duì)方需要紅沖23年的發(fā)票 發(fā)來(lái)的發(fā)票確認(rèn)單
你好!你確認(rèn)后就可以開了
有2個(gè)問(wèn)題1、23年開的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以電票紅沖嗎?2、發(fā)票金額是10萬(wàn) 對(duì)方只紅沖5萬(wàn) 可以嗎
你好!2可以操作的。 不能部分沖減
2可以操作?
就是這樣的情況 麻煩老師幫我看一下
你好!不可以部分。如果之前的電子發(fā)票,倒是可以
啥意思 他需要紅沖的是以前的紙質(zhì)發(fā)票
你好!這次發(fā)票必須全額沖減,