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老師,借方應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思呀?

老師,借方應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思呀?
2024-06-20 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 15:25

你好,應(yīng)當(dāng)是工資計提的工資少了,金額顯示貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 15:54

老師,上級領(lǐng)導(dǎo)單位撥付的于經(jīng)營無關(guān)的補(bǔ)貼,入營業(yè)外收入,二級明細(xì)是政府補(bǔ)助還是其他呢,還是都行呢

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 15:55

老師我新建了一個二級明細(xì)。就按照他們讓開票的內(nèi)容寫的二級明細(xì),這樣應(yīng)該就可以

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:58

你好,不能區(qū)分的,寫到營業(yè)外收入-其他吧 按照開票的新建營業(yè)外收入二級科目沒問題的

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 16:11

老師,小規(guī)模納稅人 2024.5月匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:19

你好,最好用以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ?貸:銀行存款

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 16:21

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整哈,有利潤分配 未分配利潤??梢灾苯舆M(jìn)入當(dāng)期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:24

最好建一個科目,多數(shù)企業(yè)小企業(yè)會計準(zhǔn)則也這么做 也有少數(shù)公司做,會在報表里顯示所得稅費(fèi)用,季度計算稅的時候要剔除 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行出口

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 16:26

老師,這是我看視頻學(xué)的。您看這個分錄對不對?

老師,這是我看視頻學(xué)的。您看這個分錄對不對?
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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:29

結(jié)轉(zhuǎn)損益會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 你發(fā)的和我做的是一樣的,只是沒有從以前年度損益過

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:31

(1)補(bǔ)提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 (3)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7542 追問 2024-06-20 16:31

那我可以按照我發(fā)的分錄做賬嗎?不從以前年度損益過渡

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:33

也行啊,最后結(jié)果一樣的,不做 所得稅費(fèi)用 科目就可以的

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你好,應(yīng)當(dāng)是工資計提的工資少了,金額顯示貸方負(fù)數(shù)
2024-06-20
你好,支付出去的工資是不是沒有計提 應(yīng)交稅費(fèi)你要么少做了集體,要么是有留底
2023-12-01
你好 多支付了 或者少計提了工資
2021-04-20
你好!這個應(yīng)該是支付了,但是沒有計提導(dǎo)致的
2024-03-26
說明是多支付了或者預(yù)交的
2023-10-25
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