你好,銷售出去也是這個稅率。
、甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購進辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設(shè)計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產(chǎn)瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認(rèn)證。要求:(1)甲食品廠當(dāng)月發(fā)生的進項稅額中,可以從銷項稅額中抵扣的金額是多少?(2)計算甲食品廠當(dāng)月增值稅銷項稅額。(3)計算甲食品廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點,計算后從供應(yīng)商取得進項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進項發(fā)票好些還是按毛利點取進項發(fā)票好些呢?
老師,我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的,我們廠買了15輛車做運輸用,但是15輛車去外面加柴油不方便,也為了節(jié)約成本,我們公司做了一個存放柴油的倉庫,還買了加油機,第一個問題是,公司允許自己設(shè)置柴油倉庫 嗎,第二個問題,我們公司做外賬,柴油從來都是一張發(fā)票一張費用平賬的,借,銷售費用 借,制造費用,進項稅,貸,銀行存款,沒有做過柴油的庫存數(shù),可是這個月柴油供應(yīng)商給我們開了很多的票過來,這次的票相當(dāng)于平時做賬的5倍的數(shù)量,這個月開的票相當(dāng)于平時5個月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進貨的發(fā)票,朋友說他們公司進項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
1.某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物。假設(shè)用該批貨物生產(chǎn)的產(chǎn)品當(dāng)月全部銷售,不含稅售價180000元。方案A:從一般納稅人處購入,該貨物的不含稅價100000元,進項稅額13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購入,稅務(wù)機關(guān)按3%的征收率代開增值稅專用發(fā)票,不含稅價為98595.79元,進項稅額2957.87元。請問:該廠應(yīng)作何選擇?2.某鞭炮廠生產(chǎn)一批鞭炮共10000箱,每箱價值200元,其中包含包裝物價值15元,鞭炮的消費稅稅率為15%。該廠有兩套銷售方案可供選擇:方案1:按照每箱200元價格銷售;方案2:按照185的價格銷售,收取15元押金。從節(jié)稅角度出發(fā),該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇哪套方案?3.某設(shè)計院工程師陳明利用業(yè)余時間為某工程(其他單位委托)作設(shè)計,花費了10個月的時間,獲得了勞務(wù)報酬35000元。對于這筆勞務(wù)報酬,應(yīng)一次取得還是分次取得更劃算?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,