您好,合同的印花稅不報(bào),因?yàn)楹贤瑳](méi)有金額,不過(guò)我們的合同為0無(wú)償使用是有風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)不認(rèn),因?yàn)楸緛?lái)要交稅的,現(xiàn)在稅收沒(méi)有,

供應(yīng)鏈服務(wù)公司代客戶采購(gòu),因?yàn)榇嬖趬|資,廠家把發(fā)票開(kāi)給我們,我們?cè)匍_(kāi)發(fā)票個(gè)客戶,商品部分按照廠家的含稅價(jià)平價(jià)開(kāi)給客戶,采購(gòu)執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)服務(wù)費(fèi)的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購(gòu)合同?如果是簽代理采購(gòu)合同,那么要交印花稅嗎,開(kāi)票中很多是商品還是說(shuō)按發(fā)票來(lái)報(bào)印花稅?
個(gè)人報(bào)銷中有一項(xiàng)是租賃費(fèi)用,公司除了要求提供發(fā)票外還要提供租賃合同,如果合規(guī)的話那這份合同怎么簽訂?是出租方與我個(gè)人簽還是出租方與公司簽?
老師,個(gè)人租車(chē)給公司,不支付租賃費(fèi),無(wú)償提供使用,按照車(chē)子使用費(fèi)用正常報(bào)銷,這樣合規(guī)嗎???
如果我公司簽了一個(gè)合同,合同是車(chē)輛無(wú)償提供給公司使用。按照費(fèi)用報(bào)銷。那么這個(gè)合同的印花稅是不報(bào)。還是按報(bào)銷費(fèi)用來(lái)交
你好老師,我想問(wèn)下我們公司簽了一個(gè)無(wú)償使用車(chē)輛合同,每個(gè)月按照實(shí)際費(fèi)用來(lái)報(bào)銷。那么這個(gè)合同的印花稅是怎么交,是按報(bào)銷費(fèi)用來(lái)交。還是不交
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開(kāi)始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣(mài)邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(wàn)(無(wú)責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬(wàn),如果業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢(qián)做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開(kāi)支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒(méi)還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開(kāi)了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開(kāi)具了
老師,過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,需要調(diào)增嗎

