你號(hào)職工個(gè)人做還是企業(yè)做的?
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳怎么做
老師,怎么做個(gè)人所得稅匯算清繳
郭老師接 老師,個(gè)人所得稅匯算清繳怎么操作?
郭老師,個(gè)人所得稅怎么做匯算清繳啊
個(gè)人所得稅匯算清繳流程 法人匯算清繳怎么匯算啊小規(guī)模納稅人
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺(tái),開具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫。營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
老師,職工個(gè)人的
首頁——專題頁——2023綜合所得年度匯算 2.首頁——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】: 1、APP首頁點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”,進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁面, 2、選擇填報(bào)方式,建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”,也可以是“自行填寫”;此頁面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”,展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”, 無任職受雇單位的,選戶籍地或經(jīng)常居住地,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān);點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過12萬元,或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元,且依法預(yù)繳稅額的,可享受免申報(bào)。 滿足免申報(bào)情況時(shí),底端按鈕如下圖,點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”,則申報(bào)完成。
為什么有的員工不用匯算清繳啊
納稅人在2023年已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無需辦理匯算: (一)匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的; (二)匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; (三)已預(yù)繳稅額與匯算應(yīng)納稅額一致的; (四)符合匯算退稅條件但不申請(qǐng)退稅的。 文件依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于辦理2023年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2024年第2號(hào))第二條
登錄個(gè)稅APP忘記密碼,信息驗(yàn)證未通過是怎么回事啊
他還有其他的什么提示嗎?
沒有,就是當(dāng)前驗(yàn)證信息未通過
當(dāng)時(shí)注冊(cè)的和現(xiàn)在填寫的一樣嗎?
她說沒有賬號(hào),但是輸入她的身份證號(hào)登錄,提示密碼錯(cuò)誤,所以就操作的忘記密碼然后提示當(dāng)前驗(yàn)證信息未通過
讓他再重新注冊(cè)的。
第一次用這個(gè)都需要先注冊(cè)的。
好,試一下,謝謝老師
可以的,可以試一下的。
老師,這每個(gè)月為什么兩個(gè)呢,這是怎么申報(bào)的啊
你好,你有兩處工資是不是?
看下這2個(gè)企業(yè)都給你發(fā)工資吧。
嗯嗯,應(yīng)該是
那就是沒有問題,可以的