你好,你之前是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方正數(shù)? 如果是這樣,沒(méi)有錯(cuò)誤,不需要修正啊?
你好..我們2020年給建廠房從銀行借了一筆款..用于建筑廠房和辦公樓.但是利息一直記 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:在建工程-利息支出 貸:銀行存款 這個(gè)怎么調(diào)整.是借了2年的款..
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
我是想問(wèn)一下,公司上年度的貸款利息做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
以前收到銀行結(jié)息做的會(huì)計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒(méi)有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書(shū)給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,零售業(yè),采購(gòu)發(fā)票的明細(xì)和出庫(kù)單的明細(xì)不一樣,采購(gòu)商說(shuō)他們只有發(fā)票上那兩種進(jìn)賬,我們銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)發(fā)票是只開(kāi)發(fā)票明細(xì)上的,還是按實(shí)際銷(xiāo)售的開(kāi)
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒(méi)來(lái)的及使用,整體出售給另一個(gè)公司,怎么開(kāi)票稅率多少?
老師 你好 我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔(dān)個(gè)人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計(jì)局,火炬系統(tǒng)。填的都是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?還有高新申請(qǐng)下來(lái)了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計(jì)扣除。之后三年審一次嗎?
比如說(shuō)收到銀行利息1元,正確的應(yīng)該是1.借銀行存款1借財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,但我做的是借銀行存款1貸財(cái)務(wù)費(fèi)用1
就會(huì)出現(xiàn)提示這種問(wèn)題,但我當(dāng)時(shí)沒(méi)管,還是按錯(cuò)誤的做了。
你好,取得利息收入,可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),也可以計(jì)入貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的