您好,一般計(jì)稅方法:預(yù)繳稅款計(jì)算公式:預(yù)收款 ÷(1%2B9%)×3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法:預(yù)收款 ÷(1%2B5%)×3%
老師,一般納稅人和小規(guī)模納稅人預(yù)繳稅款、月末計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄分別怎么做?
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)小規(guī)模納稅人和一般納稅人增值稅稅率分別是多少?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,小規(guī)模納稅人,增值稅稅率,老項(xiàng)目和新項(xiàng)目分別是多少?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人就開專票,如果是小規(guī)模納稅人就開普票嗎?
你好,老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),目前是小規(guī)模納稅人,對(duì)于方地產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪種好?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,我們是一般納稅人,那是一般計(jì)稅方法嗎?什么情況下簡(jiǎn)易計(jì)稅
對(duì)于“老項(xiàng)目”包括但不限于開工日期、取得日期、合同日期等在 2016 年?4月 30 日(“營(yíng)改增”)之前的項(xiàng)目可以選擇適用 簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,小規(guī)模納稅人也是簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交增值稅對(duì)嗎?
您好,是的,小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交增值稅的