你好,那就只能零申報
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現(xiàn)實中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數(shù),然后當(dāng)月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現(xiàn)實中,肯定是要這個月過完了才能算出當(dāng)月工資,我先計提和發(fā)放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當(dāng)月工資計提的?
請頭像為灰色圓領(lǐng)t恤的江老師幫我回答一下,新公司,只有法人監(jiān)事財務(wù),超過六個月沒有做員工就業(yè)登記,只按月發(fā)三份工資工資,申報個稅。沒有辦理社保以及社保開戶,也沒有繳納社保。應(yīng)該怎么補救?@江老師
老師,企業(yè)下面沒有賬,也不發(fā)工資和社保,算是只領(lǐng)了個執(zhí)照沒用過,每個月個稅零申報有點風(fēng)險,那我應(yīng)該怎么報?。?/p>
老師請問我申報單位社保按照應(yīng)發(fā)工資填的收入但是社保那塊從來沒有填過(錯了,應(yīng)該填上就扣減了)。我怎么辦啊,下個月申報時可以把本年度1-6月份的社保的那塊金額加在一起填上嗎?還是要個稅匯算時再填?還是從1月份開始更正報表?我去年也是按應(yīng)發(fā)工資填的,但是都沒有填社保這塊,咋辦啊老師?
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計入福利費里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開立保函,讓擔(dān)保公司開的擔(dān)保費能開專票抵扣進(jìn)項嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會會員會費,這個一般入賬計入管理費-會議費,流程按照會議費處理嗎?另外,會計科目沒有會費,還能計入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,因為酒店的變壓器沒有弄好,電費是交給另一個單位,但是實際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請問,一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報完財務(wù)報表后,企稅報表顯示彌補虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計提的3343.42中間差額咋做分錄呢