你好,需要更正申報(bào)報(bào)表,在系統(tǒng)更正,跨年的通常不在征期的要到大廳更正了
在電子稅務(wù)局上傳的利潤表,比如6月營業(yè)收入實(shí)際300萬結(jié)果填了200萬,7月實(shí)際營業(yè)收入200萬,然后我填300萬,讓電子稅務(wù)局上的利潤表累計(jì)金額和公司報(bào)表一致,這樣操作可以嗎?
老師,電子稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中填入利息收入負(fù)數(shù)填寫,怎么營業(yè)利潤沒有變化呢
老師,電子稅局和報(bào)表營業(yè)利潤差了2000元怎么調(diào)整
季度所得稅申報(bào)中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額?。恳?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
電子稅務(wù)局中利潤表中營業(yè)收入多申報(bào)了一萬元,怎么調(diào)整過來
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
那我這個(gè)從一月份就申報(bào)多了這一萬,現(xiàn)在都做5月申報(bào)了我要從一月直接改到5月嗎
第一季度都交了稅了,現(xiàn)在更改1-3月是不是不合理啊,能直接在五月少申報(bào)那一萬的金額不
把賬上1月營業(yè)收入增加1萬,5月沖掉1萬吧,就是按照你說的申報(bào)方式, 最規(guī)范的做法還是更正申報(bào)
現(xiàn)在更正月份太多了 不好處理
那就把賬反了修改下吧
修改我們自己賬是不 做一筆紅沖分錄,那借方 貸方 這那個(gè)科目合適
或者我直接在5月申報(bào)表按照實(shí)際金額少申報(bào)這一萬是不是下期就調(diào)整過來了
借其他應(yīng)收款10000 貸:營業(yè)外收入10000
賬上和申報(bào)表一致好點(diǎn)