你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 還錢(qián)了之后,你再做相反的就沒(méi)有余額了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位到賬一筆收款,這筆收款在我們單位賬上對(duì)應(yīng)的既是單位墊付款個(gè)人所得稅,又對(duì)應(yīng)的是其他應(yīng)收款應(yīng)收單位款,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在收到這筆款,應(yīng)該怎么記會(huì)計(jì)分錄
老師我想問(wèn)下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車(chē)輛要回,但是之前發(fā)票也是開(kāi)的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車(chē)輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車(chē)輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷(xiāo)。
老師你好,我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),別人沒(méi)有資質(zhì),由我們公司的老師給他個(gè)人的機(jī)構(gòu)去上課,然后,我們這邊老師的課時(shí)費(fèi)現(xiàn)有我們公司墊付,現(xiàn)在掛靠的那個(gè)老板直接把款項(xiàng)轉(zhuǎn)入我們的培訓(xùn)學(xué)校的話可以嗎
老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負(fù)責(zé)加工這邊的,現(xiàn)在已經(jīng)加工好了,這個(gè)加工費(fèi)可以理解成人工費(fèi)嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應(yīng)收款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費(fèi)對(duì)吧
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開(kāi)給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問(wèn)一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
1.購(gòu)買(mǎi)應(yīng)該是借:原材料 貸 銀行存款 2.別人家轉(zhuǎn)給我們款:借:銀行存款 貸 其他應(yīng)收-XX
但是您那個(gè)不體現(xiàn)原材料了,按我這個(gè)做的話,賬上就會(huì)一直體現(xiàn)余額
借其他應(yīng)收款貸原材料做這個(gè)
我不太明白,第幾步做這個(gè)分錄
你好 第三步做這個(gè)的
但是老師第三步在系統(tǒng)上是不做了憑證的,因?yàn)楣芗移挪辉试S原材料單獨(dú)做憑證的
所以這個(gè)賬就一直掛著了
要出庫(kù),根據(jù)出庫(kù)單下推生成。
這個(gè)不是你單位自己使用的,不能做原材料。你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該入庫(kù)。
不入庫(kù) 的,那這個(gè)賬不用做了嗎?單位沒(méi)有痕跡可以嗎?
是的 代付 出委托書(shū)就可以