買四贈(zèng)一 贈(zèng)送的商品是同銷售 計(jì)提增值稅,然后按照公允價(jià)值把收入進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時(shí)已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時(shí)入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時(shí)沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請(qǐng)問這種情況我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
老師好,我們公司剛剛成立,領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照,但在沒領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之前已經(jīng)開始營業(yè),并且還有很多商品沒有銷售完,我們現(xiàn)在準(zhǔn)備開展新公司的經(jīng)營業(yè)務(wù),請(qǐng)問這些產(chǎn)品怎么處理?
甲公司委托內(nèi)公司銷售商品500件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為50元。合同約定丙公司應(yīng)按每件90元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為9000元,增值稅13%,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時(shí),向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮其他因素要求:請(qǐng)完成甲公司以上業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。1、發(fā)出商品2、收到代銷清單3、結(jié)算收到款項(xiàng)
供應(yīng)商去年開出的發(fā)票,但是今年公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在需要我們付錢,跟發(fā)票一致的公司抬頭已經(jīng)不存在了。我們現(xiàn)在需要付錢。應(yīng)該怎么操作,讓他重新開其他公司抬頭的發(fā)票嗎,根據(jù)其他抬頭付款嗎?之前已經(jīng)開過的發(fā)票已經(jīng)入賬了怎么處理?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請(qǐng)問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義啊?
這里如果客戶要求你開發(fā)票,那你開發(fā)票,把增值稅計(jì)提上,沖減收入就行。 借:主營業(yè)務(wù)收入? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)
老師,“四”已經(jīng)賣出去并開完發(fā)票了,“一”是現(xiàn)在免費(fèi)送給對(duì)方的,賣的和現(xiàn)在送的是同一種商品,想問現(xiàn)在送出去的“一”該如何賬務(wù)處理?
借:主營業(yè)務(wù)收入? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 做這個(gè)分錄。?