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老師您好,請(qǐng)問計(jì)提個(gè)稅, 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納借:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀存 是這樣嗎

2024-06-14 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 13:54

你好,您說的是這么做的。

頭像
快賬用戶6536 追問 2024-06-14 13:56

那如果,計(jì)提多了,上述全部反方向沖嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-14 13:57

對(duì),按照相反的方向沖銷就成

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你好,您說的是這么做的。
2024-06-14
你好 ;你這個(gè)是做什么方面的 分錄 ; 怎么看 你科目金額 是不是不對(duì);??
2023-05-18
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資不就沒有余額了?
2022-03-11
需要通過方式一先記入管理費(fèi)用中
2021-03-10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 這個(gè)
2021-06-03
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