兩種做法可以更正申報(bào),然后還有一種做法是這個月還有工資嗎?你在這個月申報(bào)的時候,給他減去多申報(bào)的。
11月初申報(bào)個稅是申報(bào)10月份實(shí)發(fā)員工的工資,也就是員工9月份工資的個稅。但是為什么申報(bào)的實(shí)發(fā)工資和10月份銀行扣的工資憑證金額不一致?我們是制造業(yè),偶爾有臨時工
你好,老師,請問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個稅是按收付實(shí)現(xiàn)制的,那4月份去申報(bào)3月份收到1月份工資的個稅,那問題來了,申報(bào)個稅是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報(bào)收1月份的工資,那個稅這個要什么時候去扣
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時是根據(jù)預(yù)算出來的個稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時因?yàn)槟承┰驔]有發(fā)放這個員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報(bào)、核算時都要去核對這個數(shù)?
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報(bào)2月份個稅申報(bào)表的時候,實(shí)際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時候,個稅申報(bào)金額和職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對不上,差一個月,這種要怎么處理?
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報(bào)1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯了,做了更正申報(bào)。實(shí)際應(yīng)扣個稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
如果改了扣的個稅金額不一樣,如果這個月減去多申報(bào)的那和實(shí)發(fā)又對不上了怎么辦
那你們之前給人家算錯了個稅多扣除了。那你去更正申報(bào)。
好的,多扣的會退回嗎
一般不退,這個需要看你實(shí)際情況。大部分現(xiàn)在是不給退的,留著以后抵扣。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。
公司代繳社保,但費(fèi)用由個人全部承擔(dān),從工資中扣除,這種情況在申報(bào)個稅的時候應(yīng)該怎么填?
你好,專項(xiàng)扣除里面填寫。
是填個人承擔(dān)的全部金額,還是個人部分
你好,個人的那一部分填寫