兩種做法可以更正申報(bào),然后還有一種做法是這個(gè)月還有工資嗎?你在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,給他減去多申報(bào)的。
11月初申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)10月份實(shí)發(fā)員工的工資,也就是員工9月份工資的個(gè)稅。但是為什么申報(bào)的實(shí)發(fā)工資和10月份銀行扣的工資憑證金額不一致?我們是制造業(yè),偶爾有臨時(shí)工
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制的,那4月份去申報(bào)3月份收到1月份工資的個(gè)稅,那問題來了,申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報(bào)收1月份的工資,那個(gè)稅這個(gè)要什么時(shí)候去扣
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔]有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒發(fā)放員工工資對(duì)嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對(duì)這個(gè)數(shù)?
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報(bào)2月份個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候,實(shí)際是1月份工資表,請(qǐng)問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)金額和職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對(duì)不上,差一個(gè)月,這種要怎么處理?
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報(bào)1月份的個(gè)稅時(shí)需繳納1月份個(gè)人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,做了更正申報(bào)。實(shí)際應(yīng)扣個(gè)稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個(gè)稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
如果改了扣的個(gè)稅金額不一樣,如果這個(gè)月減去多申報(bào)的那和實(shí)發(fā)又對(duì)不上了怎么辦
那你們之前給人家算錯(cuò)了個(gè)稅多扣除了。那你去更正申報(bào)。
好的,多扣的會(huì)退回嗎
一般不退,這個(gè)需要看你實(shí)際情況。大部分現(xiàn)在是不給退的,留著以后抵扣。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。
公司代繳社保,但費(fèi)用由個(gè)人全部承擔(dān),從工資中扣除,這種情況在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填?
你好,專項(xiàng)扣除里面填寫。
是填個(gè)人承擔(dān)的全部金額,還是個(gè)人部分
你好,個(gè)人的那一部分填寫