要判斷資產(chǎn)負(fù)債表上原材料余額是否正確,可以按照以下步驟來考慮: 首先,如你所說,原材料通常等于主料%2B輔料%2B廢料-生產(chǎn)領(lǐng)用,這是一個(gè)基本的核算關(guān)系。 查看明細(xì)時(shí),除了核對(duì)主料、輔料和廢料表的金額是否一致外,還需要關(guān)注以下方面: 1.生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:確保生產(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量和金額計(jì)算準(zhǔn)確,并且與相關(guān)的生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等相匹配。 2.入庫(kù)情況:檢查原材料的采購(gòu)入庫(kù)、其他增加來源等是否準(zhǔn)確記錄,數(shù)量和金額無誤。 3.計(jì)價(jià)方法:確認(rèn)原材料的計(jì)價(jià)方法(如先進(jìn)先出、加權(quán)平均等)是否正確應(yīng)用,且在核算過程中保持一致。 4.盤點(diǎn)差異:如果近期有原材料盤點(diǎn),要考慮盤點(diǎn)差異是否合理調(diào)整并反映在賬面上。 5.與其他相關(guān)科目勾稽:比如與生產(chǎn)成本、庫(kù)存商品等科目之間的邏輯關(guān)系是否合理,是否存在異常的結(jié)轉(zhuǎn)或調(diào)整。

老師,我想問下。我算成本的方法對(duì)不對(duì),比如這個(gè)月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費(fèi)用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費(fèi)用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對(duì)不對(duì)
老師,公司是制造行業(yè),購(gòu)買的鋼材制作鋼托盤作為周轉(zhuǎn)材料,我想問下,購(gòu)買的鋼材要進(jìn)入原材料,我的原材料明細(xì)科目有主要材料和輔助材料,但是買鋼材制作的托盤只是為了拉生產(chǎn)產(chǎn)品的,我想問一下鋼材計(jì)入原材料哪個(gè)科目,需要重新再設(shè)置一個(gè)嗎
老師,我在聽成本實(shí)戰(zhàn),圖一是原材料和產(chǎn)成品的物料編、圖二原材料變動(dòng)表、圖三是原材料分配表。 老師講課說圖二這個(gè)表就是進(jìn)銷存明細(xì)賬。(1)老師看下圖二左邊物料編碼是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是圖一原材料物料1開頭的編碼?(2)圖三原材料分配表左邊物料編碼是不是也應(yīng)該圖一原材料編碼1開頭的?上邊物料編碼是2開頭的,這個(gè)是對(duì)的。 麻煩老師看看是不是這回事,要不然我照著老師的表格做,心里總感覺好像不太對(duì)勁。 老師告訴我正確編制成本表。
老師,我們12月份盤點(diǎn)盤盈一批材料,當(dāng)時(shí)我寫的分錄是借原材料正數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這批材料這個(gè)月領(lǐng)用的時(shí)候,我就要寫借生產(chǎn)成本,貸原材料對(duì)吧
老師我原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本借原材料-家具配件-拉手 原材料-家居配件-掛衣桿 原材料-家居配件-吊裝中通 原材料-家具配件-側(cè)裝邊蓋等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后我生產(chǎn)領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—36000 原材料-家具配件-家具配件36000元,老師我要問的是結(jié)轉(zhuǎn)成本原材料家具配件我設(shè)置了輔助科目, 如果我輔助科目里不設(shè)置家具配件的話,那就要一個(gè)個(gè)成本羅列出來,我這樣輔助科目里再設(shè)置個(gè)家具配件行嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


謝謝老師,我知道是因?yàn)楣纼r(jià)入庫(kù)廢料的原因
同學(xué)你好 好的 問題解決了就可以