借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
公司很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請(qǐng)問(wèn)2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫工資薪金調(diào)整表?
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,我在21年多做了一筆計(jì)提工資,然后在22年已沖紅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)21年的匯算清繳,需要調(diào)增這筆多計(jì)提的金額嗎?
以前年度匯算清繳時(shí)未發(fā)放工資納稅調(diào)增了,這個(gè)未發(fā)放工資屬于計(jì)提錯(cuò)誤,所以這個(gè)月把這部分未發(fā)放的工資全部沖銷,這個(gè)月未分配利潤(rùn)會(huì)因?yàn)闆_銷這部分工資而增加,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳時(shí)需要把之前納稅調(diào)增的調(diào)減嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報(bào)22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下