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老師您好,上年做了一筆暫估費(fèi)用原會(huì)計(jì)分錄為:借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 其他應(yīng)付款;現(xiàn)在已收到發(fā)票怎么做分錄呢?

2024-06-13 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 15:51

您好,借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?然后再根據(jù)發(fā)票做今年的

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快賬用戶4603 追問 2024-06-13 15:54

今年的發(fā)票仍然是借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-06-13 15:54

嗯嗯就是這個(gè)意思的

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您好,借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?然后再根據(jù)發(fā)票做今年的
2024-06-13
你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
2024-03-18
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 這個(gè)是紅沖的, 在做發(fā)票的,借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
2024-04-07
暫估入庫? 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-04-01
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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