你好,本期借貸這個是發(fā)生額嗎?
老師,應(yīng)收賬款的期初余額1900,本期借方100,貸方200。預(yù)收期初余額1000,本期無發(fā)生額。預(yù)付賬款期初6000,本期借方:2000,貸方2600。那么資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 預(yù)收賬款 分別怎么填?
老師,一客戶應(yīng)收賬款期初余額100本年累計借方100.本年貸方累計200,本年期末余額是多少?
我們公司應(yīng)收賬款期末是負(fù)數(shù),期末余額貸方600萬,期初貸方200萬,明細(xì)借方300萬,明細(xì)貸方700萬,預(yù)收賬款0,請問重分類的話,是第一種,應(yīng)收賬款0,預(yù)收賬款600萬。還是第二種,應(yīng)收賬款300萬,預(yù)收賬款900萬
請問老師,圖片這個說法,科目余額表應(yīng)付賬款900萬,但是借方100萬,貸方1000萬,余額900元。做重分類后:借 預(yù)付賬款100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬。做完重分類后:資產(chǎn)增加100萬,因預(yù)付增加100萬,這樣理解對吧?
請問應(yīng)收賬款,借方100萬,貸方200萬。要看收回多少貨款,是看借方還是貸方
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
是的,重分類后是:應(yīng)收和預(yù)收分別應(yīng)該是多少?
你好,重分類之后,應(yīng)收賬款是0,預(yù)收賬款是100。
你確定嗎?我感覺不對啊
對的,是的,很確定的。應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款里面去。