你好,外賬建議你不要做了,這個一切都通過個人來做,相當于是個人掛靠的義務。如果你單位兒在做的話,你還得交稅。
我是被掛靠方,掛靠方是個人,工程款打入我們基本戶,不提供發(fā)票和成本票子,現(xiàn)在要把基本戶的工程款錢轉(zhuǎn)入他們個人賬戶,我應該怎么做賬
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務發(fā)票我們也給他提供的勞務公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應打款這樣合理些。
老師好,有公司掛靠我們企業(yè),現(xiàn)在他們要付材料款,工人工資,錢是從我們賬戶走出去,如果他們把錢打到我們賬戶上應該以什么樣的名義打進來呢?我們再將這個錢打給供應商和發(fā)工人工資
我們是掛靠單位,業(yè)主沒打款的情況下,我們往被掛靠公司賬戶打了10萬,被掛靠公司的財務怎么做賬的呢?他們不應該借:銀行存款貸:其他應付款—掛靠方個人嗎?對方怎么說是預付材料款呢?
有掛靠我們單位的,材料款是掛靠人個人戶轉(zhuǎn)到我們公司公戶上,再從公戶上轉(zhuǎn)到材料商公戶,這種情況下,個人戶直接轉(zhuǎn)到我們平時用的公戶上就可以吧?我們就一個基本
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務,現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表?。?/p>
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
做內(nèi)賬 這個只是讓兩個合伙人看 能做嗎
可以的,可以這么做的
分錄咋寫呢
借、其他應收款、個人貸預收賬款或者主營業(yè)務收入 購買的材料即工程施工材料費 貸其他應收款個人。
被掛靠方收到預付款時 怎么做呢
你沒有收到不用做
借、其他應收款、個人貸預收賬款或者主營業(yè)務收入 轉(zhuǎn)給個人做這個
那我這怎么體現(xiàn)這個項目我們收到多少錢呢
被掛靠人收到錢,借其他應收款,被掛靠人貸主營業(yè)務收入或者是預收賬款 轉(zhuǎn)給個人,借其他應收款,個人貸其他應收款。被掛靠人
是這樣嗎 我發(fā)了個圖片 不知道你能不能看到
這邊沒有收到你的圖片,你看下你自己能看到吧
是這樣嗎 這個意思就是 都是通過其他應付款這個科目 對不
你好,可以的,但是你這個其他應付款的借方會出現(xiàn)負數(shù)的
那怎么操作才對呢
你好,別人欠你的,你就掛著其他應收款,你欠別人的就是其他應付款。根據(jù)這個原則來就是。
就是分開了 一個其他應收款 一個其他應付款嗎
是的,對的,是這么做的。
老師還有問題呢 但是就1次追問了 咋整
在這里問就可以的,這里不能追問了。你再重新提問,重新提問的時候會備注找郭老師
別寫問題, 你寫找郭老師,接著上面的問題提問。