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找郭老師,請問申報21年營業(yè)賬薄的時候,21年轉(zhuǎn)入100萬但不是公司章程里的股東,但是當(dāng)時記入實收資本科目,并且繳納了營業(yè)賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉(zhuǎn)入50萬,當(dāng)時記在實收資料科目下,但是申報22年營業(yè)賬薄的時候沒有申報,這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

2024-06-13 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-13 11:35

你好,那你就不用動了,你之前的交了 提前交了 你這個不對,你股東不能投資進(jìn)來嗎?

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 11:39

老師,我是這么想的,在規(guī)定的5年內(nèi),把那100萬轉(zhuǎn)出,讓股東再轉(zhuǎn)入100萬,營業(yè)賬薄印花稅,今年再有股東轉(zhuǎn)入的實收資本正常交稅,等最后調(diào)整那100萬的時候,把總的印花稅金額,累計是注冊資本應(yīng)該交的金額,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:43

可以的,可以這么做的,但是盡快的出資,因為你實收資本現(xiàn)在是100,實際才50。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 12:30

老師,還有個問題,另外一戶。實收資本之前是從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入到實收資本科目的,印花稅也交了,實收資本還有一輛車和一個房產(chǎn),但是車在公司名下,房產(chǎn)不在公司名下,總的實收資本是200萬,后來減資了,執(zhí)照上是100萬,但是公司賬上是139萬,包含了車和房,這種情況應(yīng)該怎么進(jìn)行差錯更正呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 12:35

你們單位可以把錢退給他的。也可以把之前的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給他。但是你后者需要正常交稅,相當(dāng)于是處置。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 12:38

老師,那如果之前是借股東錢,借:銀存,貸:其他應(yīng)收,然后轉(zhuǎn)增資本,借:其他應(yīng)收,貸實收資本,這樣操作,實收資本合規(guī)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 12:40

有銀行流水的可以的

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:12

老師,那原來做的已房產(chǎn)做的實收資本,房產(chǎn)不在公司名下,要怎么處理?另外車折舊了,影響實收資本的金額 嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:17

你好,那你股東現(xiàn)在能投資進(jìn)來嗎?你當(dāng)時做錯了,你當(dāng)時借固定資產(chǎn)了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:17

沒辦理過戶,你當(dāng)時做不了固定資產(chǎn),也做不了實收資本。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:25

老師,車在公司名下當(dāng)時是按29萬入的實收資本,但是房產(chǎn)不在公司名下,當(dāng)時按25萬入的實收資本,包含上述兩項,現(xiàn)在賬上實收資本是139萬,營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本是100萬,老師,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:29

你現(xiàn)在需要給他錢還是什么的?

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:32

我想知道,把實收資本調(diào)成100萬,車、房產(chǎn)還有當(dāng)時的資金,應(yīng)該按什么邏輯,也就是先后順序,把賬調(diào)平。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:34

你好,借實收資本39貸銀行存款 這個是你們退錢的,如果你不退錢,你之前的房產(chǎn)做了固定資產(chǎn)嗎?借固定資產(chǎn)貸實收資本25萬。如果是的話,借實收資本25, 貸固定資產(chǎn) 差額的那一部分做銀行存款支付。 然后之前的折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:38

老師,以車做為固定資產(chǎn)投資,當(dāng)時實收資本是多少,現(xiàn)在還是多少,而車輛折舊不影響實收資本的金額 ,只是影響固定資產(chǎn)的賬面價值,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:41

對的是的,是這個意思的。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:47

老師,以前開出的發(fā)票,當(dāng)時收入和應(yīng)交稅費科目記錄的都對,但是應(yīng)收賬款科目記錄不正確,導(dǎo)致賬上顯示對方不欠錢,實際是欠錢,然后通過起訴,對方給回款了,這種情況,應(yīng)該怎么記賬

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:48

借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤做這個。

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快賬用戶1402 追問 2024-06-13 14:51

老師,這樣做就是影響利潤了是吧,雖然是以前年度的利潤,但應(yīng)收賬款科目,應(yīng)該不影響利潤才對,有些暈

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齊紅老師 解答 2024-06-13 14:53

那如果你不想影響利潤的話,那你得去查一下這個應(yīng)收賬款的明細(xì)賬,他當(dāng)時怎么做的。

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2021-06-09
你好,不用進(jìn)行修改了,認(rèn)繳還按照原來章程,實繳按照實繳日期寫
2021-06-09
同學(xué)好,是不是貴司在2019年完成了相關(guān)的變更手續(xù),如果是這樣,就要在2020年年報申報之前,去稅務(wù)局進(jìn)行更正報表操作,然后再做20年年報申報
2021-06-09
你好 ;? 你以前年度損益調(diào)整 應(yīng)該期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?勾稽關(guān)系利潤表和負(fù)債表之間就是會有這個差異金額的 。 這個系統(tǒng)軟件財務(wù)里面是沒法修改的? ?; 記住這個差異金額??
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