您好,詳細(xì)解釋原因?yàn)槭裁撮_票收入大于企業(yè)所得稅申報(bào)收入。
電子稅務(wù)局給我推送了一個(gè)異常,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋。異常項(xiàng)目名稱,企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入。您知道這是什么意思嗎?
老師,請教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的?。≡趺炊惥謺?huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的??!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請問這個(gè)我要怎么處理?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請問這個(gè)我要怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
核實(shí)自查了,每一年的開票收入和所得稅申報(bào)收入都是一致的
您好,如實(shí)填寫情況說明就可以了。
這個(gè)情況說明怎么寫呢?
您好,說明您企業(yè)開票收入和企業(yè)所得稅申報(bào)收入是一致的就可以了。
那每一年的數(shù)據(jù)收入要填寫嗎?
您好,哪幾年有風(fēng)險(xiǎn)提示就寫哪一年。
給我給的這個(gè)通知書都沒具體寫那一年,就發(fā)出來發(fā)票多少份,發(fā)票金額多少,但是每一年的開票金額營業(yè)收入都和所得稅申報(bào)表一致的
您好,請問您單位有沒有申報(bào)未開票收入。
沒申報(bào)未開票收入
您好,那只有把最近五年的開票收入都比對(duì)一下了。
比對(duì)過了,都是合適的
您好,那就如實(shí)說明情況,申報(bào)數(shù)據(jù)沒有問題。
您好,請問您專用發(fā)票,普通發(fā)票,未開票收入營業(yè)外收入都比對(duì)過了嗎。
這個(gè)比對(duì)的,我門沒申報(bào)未開票收入是不是就不用比對(duì)了?營業(yè)外收入沒有也就不用比對(duì)嗎?專票和普票對(duì)增值稅申報(bào)表本年累計(jì)額就可以了嗎?
您好,可以這樣處理。
老師,這個(gè)營業(yè)外收入涉及不到開票收入和所得稅申報(bào)的營業(yè)收入吧
您好,您的理解非常正確。