同學您好,稅務局可能會詢問你們收入和成本的確認方法,他們不一定懂進銷存模塊,但可以讓你們打開進銷模塊,然后導一些他們需要的數(shù)據(jù)給他們的。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業(yè)務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財務系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結轉成本收入了,那這張進貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計學堂老師給的回復,要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據(jù)進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務車的公司,這個做外賬,是買什么財務軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問下公司的運輸車頭車和掛車發(fā)生的相關費用計入哪里合適點
老師,怎么開發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫字樓租給公司是不是需要老板以個人名義去開發(fā)票,開的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機工人工資 是對公轉報個稅還是開發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問下NZ中將發(fā)生的履約保證金應計入哪里
享受加計扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
現(xiàn)在收入和成本后面的附件齊全嗎?
老師,成本我們是自己做個表,然后根據(jù)一次加權平均成本自己計算的,這樣也可以吧?但是之前財務是銷售一次直接根據(jù)當時的采購發(fā)票直接做成本的
老師,收入都是根據(jù)發(fā)票的啊,我們都是開發(fā)票的。這個沒有問題啊?
沒有問題哈,可能還會看出庫單這一些,然后問你們有沒有合同這些,能對應找出來就好。
成本的話,月末一次加權平均是可以的
現(xiàn)在是什么原因來檢查呢?我之前碰過注銷檢查的,都是比較敷衍,沒有特別認真。所以檢查主要還是要了解一下主要目的哈。