你好,你們單位紅沖發(fā)票再重新開。
一般納稅人,3月份的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開票方嗎?
老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做
退貨由于商品名,單位和報關單上不一致,現(xiàn)在要重開,要自己申請作廢怎么操作?進項發(fā)票,已經(jīng)叫對方重開一次了,現(xiàn)在還要重新開?我需要怎么操作?還有銷項我負數(shù)填開,在重新開就好了是吧? 那個進項不知道要怎么操作?
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票,對方已認證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
你好老師,我們是銷售方我們開給對方的發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應該怎么操作
敬老院6月份買菜8月份才補發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經(jīng)紀代理服務,今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因為是2005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計稅的情況下,對于我單位哪些進項可以抵扣,哪些不可以抵扣
老師你好!交企業(yè)所得稅需要計題嗎?怎樣寫分錄,老師指導一下
老師好,我公司是銷售方,以下銀行業(yè)務怎么做會計分錄
財政局讓會計代理寫通知是什么意思?
直接紅沖3月的這張發(fā)票?,那申報納稅需要怎么改?
你好,不需要修改的。
那重新開的話、發(fā)票就是產(chǎn)生在6月了、那我6月是不是要再多申報這筆重新開的發(fā)票?
最后一正數(shù)一負數(shù)不就是零嗎?