同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
社保個(gè)人承擔(dān)部分也由公司繳納,怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
甲公司計(jì)提工資和社保個(gè)人代扣代繳部分分錄怎么做?發(fā)放工資是由甲公司把工資和全額社保打款至乙公司,由乙公司發(fā)放和繳納社保,甲乙雙方分錄怎么做?
公司的員工補(bǔ)繳個(gè)人部分社保和公積金,補(bǔ)繳款已經(jīng)到賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?然后我們公司再把公司部分和個(gè)人部分繳納給社保局,分錄怎么做
社保費(fèi),個(gè)稅都由公司全部承擔(dān),計(jì)提和支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做
繳納社保費(fèi)用,社保費(fèi)用全部由公司出的,沒(méi)有扣除個(gè)人部分,社保費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做,可以直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸銀行存款么?還是必須得借管理費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
幫忙開(kāi)1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢(qián)?
老師,個(gè)體戶可以開(kāi)專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開(kāi)進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫(kù)存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問(wèn)下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫(kù)就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤(pán)點(diǎn)盤(pán)存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒(méi)有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
繳納社保的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金