您好,餐飲費(fèi)也可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,但是最好和餐廳協(xié)商給您單位開餐飲費(fèi)發(fā)票。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
是這樣的,我朋友公司有個(gè)員工受了工傷,其實(shí)是很小的事情,說是去醫(yī)院醫(yī)生都不縫針,說是自動(dòng)的愈合,這個(gè)員工就去社保部門投訴,沒購買社保,社保局要求補(bǔ)繳在職期間的社保,補(bǔ)繳社保的話,就需要修改工資表 以及相對(duì)應(yīng)月份的報(bào)表,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?不會(huì)有其他的影響嗎,只是增加支出?例如稅務(wù)方面 ,修改工資表,可以不用在企業(yè)所得稅中扣除嗎?
老師,我們酒店的后廚外包給一家企業(yè)了,對(duì)方開來餐飲服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用可以掛到工資里面嗎?掛進(jìn)去會(huì)不會(huì)交個(gè)人所得稅?實(shí)際上這筆費(fèi)用就是后廚人員的工資
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費(fèi)給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費(fèi)給我們抵扣開票的稅,那開加工費(fèi)給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費(fèi),對(duì)企業(yè)來說,是不是會(huì)影響多交企業(yè)所得稅呢
老師,我這邊是這樣的,我本職是在醫(yī)院里上班的醫(yī)生,但是我自己有個(gè)小團(tuán)隊(duì)幫一些出版社錄音和做后期,之前一直都是小打小鬧的,金額也不多,現(xiàn)在差不多每個(gè)月達(dá)到了四五位數(shù)的交易額,出版社那邊就要求我這邊開增值稅的普通發(fā)票,我想問一下我這個(gè)情況以個(gè)人的名義開了,然后再發(fā)給下面的人,是合法的嗎?對(duì)我有沒有什么影響
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場(chǎng)外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票,對(duì)方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營范圍僅限于銷售,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷,需要多少天?
您好,餐飲費(fèi)收據(jù)也可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,但最好和餐廳協(xié)商給您單位開餐飲費(fèi)發(fā)票。
每個(gè)月幾千元的餐飲收據(jù)也可以企業(yè)所得稅稅前扣除?
是收據(jù)不是發(fā)票呀,稅務(wù)不是只認(rèn)發(fā)票嗎,怎么收據(jù)拿來也可以呀?
收據(jù)是抵扣不了的吧?
您好,企業(yè)所得稅并不是一定要有發(fā)票才可以稅前扣除。
有些老師說需要的收據(jù)抵扣不了,需要納稅調(diào)增,不允許抵扣。你說可以抵扣,你們說法不一樣?
您好,我咨詢過稅務(wù)局工作人員10000元一下的支出可以憑收據(jù)稅前扣除。
你這個(gè)稅務(wù)工作人員有可能不懂業(yè)務(wù),第一次聽說稅法認(rèn)可餐飲收據(jù)可以抵扣稅
您好,是可以稅前扣除的,可能每個(gè)地區(qū)監(jiān)管不一樣。
我問了很多老師,只有你一個(gè)人說每個(gè)月幾千元的餐飲收據(jù),沒有發(fā)票還可以稅前扣除
我問了很多老師,只有你一個(gè)人說每個(gè)月幾千元的餐飲收據(jù),沒有發(fā)票還可以稅前扣除
您好,我們這個(gè)地區(qū)可以,,我問過不止一個(gè)稅務(wù)局工作人員。