你好,分錄還寫預(yù)交稅款 6月寫預(yù)交稅款申報(bào)錯誤退回
1.利寧工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地在甲縣。2021年6月10日轉(zhuǎn)讓其2014年購買的一幢寫字樓。取得含稅轉(zhuǎn)讓收入4500萬元。該寫字樓位于乙縣,2014年購買時(shí)的價(jià)格為2900萬元,保留有合法有效憑證;該辦公樓資產(chǎn)原值3000萬元,已經(jīng)計(jì)提折舊150萬元。已知:利寧工業(yè)企業(yè)對于該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇了簡易計(jì)稅方法寫字樓的增值稅預(yù)征率為5%,征收率為5%,稅率為5%,請回答下列問題。要求:(1)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?預(yù)繳多少?如何進(jìn)行預(yù)學(xué)稅款的賬務(wù)處理?(2)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)中報(bào)繳納增值稅?申報(bào)繳納時(shí)是否需要補(bǔ)繳稅款?利寧工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫字樓時(shí)計(jì)提增值稅時(shí)應(yīng)如問進(jìn)行賬務(wù)處理?(注意:僅需答出與增值稅有關(guān)的賬務(wù)處理,金額單位為萬元,結(jié)果要求保留兩位小數(shù))
利寧工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地在甲縣,2021年6月10日轉(zhuǎn)讓其2014年購買的一幢寫字樓,取得含稅轉(zhuǎn)讓收入4500萬元。該寫字樓位于乙縣,2014年購買時(shí)的價(jià)格為2900萬元,保留有合法有效憑證:該辦公樓資產(chǎn)原值3000萬元,已經(jīng)計(jì)提折舊150萬元。已知:利寧工業(yè)企業(yè)對于該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇了簡易計(jì)稅方法,寫字樓的增值稅預(yù)征率為5%,征收率為5%,稅率為9%。請回答下列問題。要求:(1)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?預(yù)繳多少?如何進(jìn)行預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理?(2)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅?申報(bào)繳納時(shí)是否需要補(bǔ)繳稅款?利寧工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫字樓時(shí)計(jì)提增值稅時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(注意:僅需答出與增值稅有關(guān)的賬務(wù)處理,金額單位為萬元結(jié)果要求保留兩位小數(shù))
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項(xiàng)目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師,請幫我看一下這個應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因?yàn)閷Ψ降臓I業(yè)執(zhí)照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計(jì)10月15日簽合同,免租期4個月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬,(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實(shí)際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費(fèi),等租客轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,此項(xiàng)代繳電費(fèi)對公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會識別是收益,但是它只是代繳的費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個費(fèi)用做平不用交稅?
老師你好,我5月13日預(yù)繳了增值稅及附加稅,本來預(yù)繳項(xiàng)目所在地的,結(jié)果預(yù)繳到公司機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局了,三方協(xié)議扣的款,我6月3日已去大廳更正并辦理退稅,6月底會退回公司賬戶。我5月分錄應(yīng)該怎么寫呢?是否還需要計(jì)提呢?摘要還是寫預(yù)繳稅款.
你好,老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理