24年賬本里要做這一筆計(jì)提
老師,你好,23年開(kāi)始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒(méi)有計(jì)提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
小規(guī)模納稅人2023年開(kāi)始做賬,之前都是核定征收,沒(méi)做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個(gè)稅,說(shuō)是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒(méi)有扣款成功。那今年分錄要怎么做?
2023年一年都沒(méi)有計(jì)提稅金,都是直接做借:稅金及附加,貸:銀行存款,那從今年24年1月開(kāi)始計(jì)提可以嗎,之前2023年的還要不要補(bǔ)計(jì)提?
員工23年年底出差,24年初報(bào)銷,后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報(bào)銷單了,說(shuō)是不能分開(kāi)提交,這樣我做賬,是把這筆報(bào)銷放到24年做嗎?還是把票分開(kāi)分別做到23和24年,再把報(bào)銷單復(fù)印一份
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
23年的賬不用做。 還要補(bǔ)這筆計(jì)提嗎?
24年繳納了,就要補(bǔ)計(jì)了
補(bǔ)計(jì)提是嗎?23年賬不做沒(méi)事吧
補(bǔ)計(jì)提,23年賬不做,問(wèn)題不大
老師還有個(gè)問(wèn)題,個(gè)體戶繳納稅款里有一筆。個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)的錢。借方做什么?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?袋銀行嗎
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行
剛才問(wèn)還有個(gè)老師他說(shuō)是。 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅…我該填什么
營(yíng)業(yè)稅早就取消了
那就是: 繳納稅款/ 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 貸方:銀行存款 加一筆計(jì)提企業(yè)所得稅/ 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這樣做兩筆憑證對(duì)嗎
是的,就做這二筆憑證