24年賬本里要做這一筆計提
老師,你好,23年開始做賬,但是22年有一筆增值稅36.82沒有計提,23年要怎么做賬這邊增值稅呢
小規(guī)模納稅人2023年開始做賬,之前都是核定征收,沒做賬,2023年9月稅務(wù)局扣了一筆2019年的增值稅,附加稅和個稅,說是當(dāng)時系統(tǒng)沒有扣款成功。那今年分錄要怎么做?
2023年一年都沒有計提稅金,都是直接做借:稅金及附加,貸:銀行存款,那從今年24年1月開始計提可以嗎,之前2023年的還要不要補(bǔ)計提?
員工23年年底出差,24年初報銷,后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報銷單了,說是不能分開提交,這樣我做賬,是把這筆報銷放到24年做嗎?還是把票分開分別做到23和24年,再把報銷單復(fù)印一份
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項報告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
老師,旅行社開發(fā)票,開哪一種比較好?
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價值1000萬,公允價值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實發(fā)的呢?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
23年的賬不用做。 還要補(bǔ)這筆計提嗎?
24年繳納了,就要補(bǔ)計了
補(bǔ)計提是嗎?23年賬不做沒事吧
補(bǔ)計提,23年賬不做,問題不大
老師還有個問題,個體戶繳納稅款里有一筆。個人所得稅(經(jīng)營所得)的錢。借方做什么?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅?袋銀行嗎
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行
剛才問還有個老師他說是。 應(yīng)交營業(yè)稅…我該填什么
營業(yè)稅早就取消了
那就是: 繳納稅款/ 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅; 貸方:銀行存款 加一筆計提企業(yè)所得稅/ 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
這樣做兩筆憑證對嗎
是的,就做這二筆憑證