一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.當(dāng)?shù)弥獙?duì)方公司倒閉且未交稅,稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這條分錄的目的是將之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入未交增值稅科目。 二、繳納轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 1.當(dāng)公司實(shí)際繳納這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款這條分錄反映了公司實(shí)際支付稅額的過程,將未交增值稅轉(zhuǎn)出并支付。 三、相關(guān)費(fèi)用的處理 1.如果之前已經(jīng)將維修費(fèi)用計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,例如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等,且這部分費(fèi)用與轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān),可能需要進(jìn)行調(diào)整。但通常情況下,由于維修服務(wù)已經(jīng)發(fā)生并且費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益,因此不需要對(duì)之前的費(fèi)用分錄進(jìn)行調(diào)整。
老師,我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對(duì)方公司沖紅,然后沒有及時(shí)處理,對(duì)方公司倒閉了,被稅務(wù)局查了出來,補(bǔ)的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄?還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報(bào)個(gè)稅稅務(wù)局也讓補(bǔ)稅了,也有罰款和滯納金,賬務(wù)怎么處理?
汽車銷售公司廠家開給我們的專票 去年認(rèn)證抵扣稅額了 現(xiàn)在需要開幾張信息紅字表 對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票 對(duì)汽車銷售公司有沒有什么影響
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對(duì)方開,請(qǐng)問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師您好!我們公司收到銷售方的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開給我們的票稅款沒交,稅務(wù)正在稽查銷售方公司,請(qǐng)問這種情況稅務(wù)上會(huì)不會(huì)要我們公司將已經(jīng)抵扣的稅款做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,我有張汽車保單的發(fā)票,是2022年開的,現(xiàn)在這個(gè)汽車賣了,還有剩下的保費(fèi)讓保險(xiǎn)公司退還,保險(xiǎn)公司讓我開了個(gè)原來發(fā)票的紅字發(fā)票信息表,然后這張發(fā)票的稅額也進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司給我開了張實(shí)際保費(fèi)金額的發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)認(rèn)證,這張發(fā)票要怎么做賬
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…