您好,這個的話是需要處理的,當做不扣除
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,有沒有這樣的單位,從一月份開業(yè)經(jīng)營到現(xiàn)在已經(jīng)七月底了,收到過三次貨物預(yù)付款,我還沒有開過發(fā)票,因為我們是做光伏業(yè)務(wù),電池安裝調(diào)試都需要時間,如果今年都沒有工程結(jié)束,我一直沒有開發(fā)票,沒有確認收入,年底有關(guān)系嗎,對匯算清繳有影響嗎?我增值稅進項一直在做賬的,就是沒有抵扣,因為也沒開票
請問老師 員工如果有3個月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時候必須一個月一個月的付嗎還是可以合成一筆進行支付?
會計工作內(nèi)容是什么。
老師,我這邊重新注冊一個公司沒有地址需要帶哪些材料?費用是多少?
@郭老師,股東沒有開通銀行也沒有資金,可以委托其他銀行進行代繳投資款么?這種方式可以么?是認可的么?需要準備什么資料?
老師請問轉(zhuǎn)給分公司的款是被記到長投嗎
我們公司周末單雙休。請問單休和雙休的周末,都是正常算出勤的吧?如果按照應(yīng)發(fā)工資/當月總的天數(shù)*出勤天數(shù)。比如,我8月25號開始上班的,8月最后一個周末是單休,我從25號上到30號,上了6天班,31號周天休息。那我算8月工資,出勤天數(shù)按照6天來算工資還是按照7天來算工資?
現(xiàn)在公司沒有運輸經(jīng)營許可證,只有全國運輸代理,車輛以租賃個人的車輛形式,假如甲方要開運輸票怎么解?
老師好!請問個體一般納稅人,企業(yè)一般納稅人 有什么區(qū)別?
老師,我問下,我們單位有個公司每年都虧損,說白了就是空殼,我們領(lǐng)導(dǎo)非要把報銷的費用單子放在這個公司里,說抵扣抵扣,有必要嗎?我們沒交過稅,抵啥啊,我就不明白了
你好老師,公司項目租房,公司賬戶付款,如果無發(fā)票,我能直接入賬管理費用嗎?
賬面怎么處理?老師能說詳細一點嗎?2年前有一筆預(yù)付款還掛著,這個月又來一筆,我應(yīng)該咋做
是這樣的? 現(xiàn)在的話,你需要做 借 管理費用? 貸 預(yù)付賬款,然后沖銷,最后匯算的時候再10500這個表,調(diào)增就行
哦,明白,最后一個問題,105000納稅調(diào)整明細有40多項,應(yīng)該填在第幾項?我看了一下沒有一個合適。
可以放第30行,扣除調(diào)整項目(十七)其他 里嗎?
這個是可以的,能這樣調(diào)整
好的。謝謝
不客氣的,祝您開心